你好 稍等我看下的
老師,請(qǐng)問在1月金碟做賬抵了280的維護(hù)費(fèi)(做賬憑證如下),當(dāng)月有留抵申報(bào)時(shí)沒有填寫抵扣,在3月有增值稅要繳納,申報(bào)了抵扣,您幫我看下申報(bào)金額是不是對(duì)的(因?yàn)?月份又有個(gè)特殊情況,申報(bào)表少勾了進(jìn)項(xiàng)598.33,您幫我看看本月申報(bào)金額是否正確 同學(xué)
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
以下申報(bào)表是10月的申報(bào)表,申報(bào)表金額是對(duì)的,只是賬面不知對(duì)否?因?yàn)橘~面10月無操作轉(zhuǎn)出,11月做了你建議的分錄,麻煩老師幫忙看看。@郭老師
老師你好,在電子稅務(wù)局開票的 時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)界面,目前不能開票了,我核對(duì)了增值稅申報(bào)表,沒有找出什么問題,麻煩老師幫我看下數(shù)據(jù)有何問題,謝謝。(11月份沒有銷項(xiàng)稅額,只有小額的進(jìn)項(xiàng)留底)
老師可以幫忙看下我現(xiàn)在賬面正確嗎?10月份有一筆308.09申報(bào)表轉(zhuǎn)出了,但賬面沒轉(zhuǎn)出,所以10月二級(jí)科目應(yīng)交增值稅貸方與申報(bào)表有差異;在11月的時(shí)候做了一筆借進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出308.09,11月二級(jí)科目應(yīng)交增值稅貸方與申報(bào)表一樣了,但累計(jì)增值稅應(yīng)該在哪里查看?11月應(yīng)交增值稅貸方對(duì)上本月的申報(bào)表代表10月都調(diào)整過來了嗎?以上是10月的申報(bào)表和賬面。@玲竹老師
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
11月份對(duì)的 帳面和申報(bào)的對(duì) 因?yàn)?0月份帳面不一致 調(diào)整之后是一樣的了
???但是10月賬面和申報(bào)表不一樣啊,10月的賬面應(yīng)交增值稅少了308.09,11月賬面和申報(bào)表又一樣,這是啥情況?應(yīng)交增值稅期末余額是一個(gè)累計(jì)數(shù)嗎?
余額表這樣開科目怎么算的應(yīng)交增值稅貸方?咋我11算本期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加轉(zhuǎn)出不等于應(yīng)交增值稅的?
十月份的不一樣,差著308, 然后11月份的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是一樣的,但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一樣,這不調(diào)整過來了
未交增值稅1648226.33減1237402.96加308.09,按照這個(gè)來計(jì)算的11月份 然后未交增值稅十月份就是1284526.63減1122179.96 我這個(gè)是科目余額表算法
?。?1月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)不就是應(yīng)交增值稅貸方410823.37那個(gè)數(shù)嗎?11月申報(bào)表增值稅是這個(gè),但是轉(zhuǎn)出308不就不是這個(gè)數(shù)了嗎?
10月份的不一致,帳上比申報(bào)表少了了308 11月份賬上比申報(bào)表的少308 累計(jì)起來兩個(gè)月不就是一樣的嗎 你能飯結(jié)賬修改嗎 能的話你去飯結(jié)賬修改吧 心思不過來的還是得飯結(jié)賬
我回去把兩個(gè)月申報(bào)表和余額表發(fā)你看看,主要是我不太明白它的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅余額貸方是怎么算出來的
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 算下
老師麻煩你幫忙看下
老師麻煩你幫忙再看看,我提供了10月、11月增值稅表和余額表
申報(bào)表哪個(gè)是十月份,哪個(gè)是11月份兒的。
第一個(gè)申報(bào)表是10月,帶有轉(zhuǎn)出308,第二個(gè)申報(bào)表是11月;余額表看月份哈
好的 我得下午下班給你看