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以下申報(bào)表是10月的申報(bào)表,申報(bào)表金額是對(duì)的,只是賬面不知對(duì)否?因?yàn)橘~面10月無操作轉(zhuǎn)出,11月做了你建議的分錄,麻煩老師幫忙看看。@郭老師

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2023-12-08 01:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-08 06:54

你好 稍等我看下的

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齊紅老師 解答 2023-12-08 06:57

11月份對(duì)的 帳面和申報(bào)的對(duì) 因?yàn)?0月份帳面不一致 調(diào)整之后是一樣的了

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快賬用戶6425 追問 2023-12-08 07:19

???但是10月賬面和申報(bào)表不一樣啊,10月的賬面應(yīng)交增值稅少了308.09,11月賬面和申報(bào)表又一樣,這是啥情況?應(yīng)交增值稅期末余額是一個(gè)累計(jì)數(shù)嗎?

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快賬用戶6425 追問 2023-12-08 07:20

余額表這樣開科目怎么算的應(yīng)交增值稅貸方?咋我11算本期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加轉(zhuǎn)出不等于應(yīng)交增值稅的?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 07:37

十月份的不一樣,差著308, 然后11月份的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是一樣的,但是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一樣,這不調(diào)整過來了

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齊紅老師 解答 2023-12-08 07:41

未交增值稅1648226.33減1237402.96加308.09,按照這個(gè)來計(jì)算的11月份 然后未交增值稅十月份就是1284526.63減1122179.96 我這個(gè)是科目余額表算法

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快賬用戶6425 追問 2023-12-08 07:50

?。?1月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)不就是應(yīng)交增值稅貸方410823.37那個(gè)數(shù)嗎?11月申報(bào)表增值稅是這個(gè),但是轉(zhuǎn)出308不就不是這個(gè)數(shù)了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 07:52

10月份的不一致,帳上比申報(bào)表少了了308 11月份賬上比申報(bào)表的少308 累計(jì)起來兩個(gè)月不就是一樣的嗎 你能飯結(jié)賬修改嗎 能的話你去飯結(jié)賬修改吧 心思不過來的還是得飯結(jié)賬

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快賬用戶6425 追問 2023-12-08 07:56

我回去把兩個(gè)月申報(bào)表和余額表發(fā)你看看,主要是我不太明白它的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅余額貸方是怎么算出來的

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齊紅老師 解答 2023-12-08 07:59

銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 算下

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快賬用戶6425 追問 2023-12-08 08:59

老師麻煩你幫忙看下

老師麻煩你幫忙看下
老師麻煩你幫忙看下
老師麻煩你幫忙看下
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快賬用戶6425 追問 2023-12-08 09:00

老師麻煩你幫忙再看看,我提供了10月、11月增值稅表和余額表

老師麻煩你幫忙再看看,我提供了10月、11月增值稅表和余額表
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齊紅老師 解答 2023-12-08 09:05

申報(bào)表哪個(gè)是十月份,哪個(gè)是11月份兒的。

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快賬用戶6425 追問 2023-12-08 09:50

第一個(gè)申報(bào)表是10月,帶有轉(zhuǎn)出308,第二個(gè)申報(bào)表是11月;余額表看月份哈

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齊紅老師 解答 2023-12-08 09:57

好的 我得下午下班給你看

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你好 稍等我看下的
2023-12-08
同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023-12-14
同學(xué)您好,您指的累計(jì)增值稅是賬面上還是增值稅申報(bào)表呢
2023-12-12
同學(xué)你好 這個(gè)你提交不了嗎
2022-04-08
你好,分錄是對(duì)的.280在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第1欄填寫
2022-04-08
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