任意連續(xù)12個(gè)月不超五百萬就不用
開專票多,但是金額不大,一年不超過500萬,這樣的業(yè)務(wù)是當(dāng)一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人好
老師 小規(guī)模連續(xù)12月超過了五百萬 會(huì)變成一般納稅人 比如說我九月開票 這個(gè)時(shí)間我就要從去年21年10月開始到今年九月 只要不含稅金額不超過500萬就可以了對(duì)吧
你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人變一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是連續(xù)活動(dòng)12個(gè)月銷售額不超過500萬,如果我是2002年一月份第一次開的發(fā)票,到12月份達(dá)到400萬,那么我2023年1月2月都沒有銷售額,這個(gè)3月份再開發(fā)票超過100多萬,會(huì)變成一般納稅人嗎?
小規(guī)模連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬,紅沖到400多萬會(huì)預(yù)警嗎,會(huì)不會(huì)升一般納稅人
我公司是小規(guī)模納稅人 目前(一、二季度)已開票77萬 但是今年還要開480萬出去 意味著年開票已經(jīng)超過500萬了 這480萬在9月份開出 我想問一下 是開票下個(gè)月(10月)變一般納稅人 還是明年才變?yōu)橐话慵{稅人?還有就是這480萬是按小規(guī)模納稅人全額納稅 還是按一般納稅人全額繳納?
老師好:想咨詢下,針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
按這個(gè)開票額度不會(huì)超吧
你做表統(tǒng)計(jì)著就可以 只要任意連續(xù)12個(gè)月不超五百萬就沒事