付給供應商預付款需要以下單據(jù): 1.發(fā)票:確保供應商提供正規(guī)發(fā)票,以證明交易的合法性和付款的金額。 2.合同或協(xié)議:如果與供應商簽訂了合同或協(xié)議,應提供相關文件以證明預付款的用途和金額。 3.銀行轉(zhuǎn)賬記錄:如果通過銀行轉(zhuǎn)賬支付預付款,應提供銀行轉(zhuǎn)賬記錄以證明付款已經(jīng)完成。 4.收據(jù)或收條:如果供應商提供收據(jù)或收條,應妥善保存以備后續(xù)核對和結(jié)算。 為了確保付款的準確性和合規(guī)性,建議在付款前向老板提交以下付款單據(jù),供其簽字審批: 1.發(fā)票原件及復印件。 2.合同或協(xié)議原件及復印件。 3.銀行轉(zhuǎn)賬記錄或電匯憑證原件及復印件。 4.收據(jù)或收條原件及復印件。
我想問下一般情況下出納付款要填什么單子老板簽字在付款,完事在給會計做賬嗎
老師你好,公司借款給其他單位,是要寫付款申請單給老板簽字還是寫借款審批單?
老師,做9月工資要寫一個付款單給老板簽字,那我收款單位這個要怎么寫啊
老師好,供應商是現(xiàn)結(jié)的,寫了張付款單, 付款單還貼什么單據(jù)呢,現(xiàn)結(jié)合同要放嗎?
麻煩有生產(chǎn)企業(yè)財務經(jīng)驗的老師回復一下,供應商的貨款是月結(jié)的,有送貨單,發(fā)票,倉庫入庫單及對帳單。想問一下,這筆貨款寫什么單給老板簽字,并且簽好字的單據(jù)是放在掛帳中,還是支付中?以什么單據(jù)作為掛"應付帳款"的原始憑證?出納支付時除了要附上轉(zhuǎn)賬回單還要什么。?
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師 沒有合同也沒有發(fā)票 因為是先付定金對方才開始供貨 這種直接付款 憑證后面附銀行回單可以嗎
同學你好 這個可以的