你好,不會出現(xiàn)這個(gè)的,你開了發(fā)票,你不申報(bào)增值稅,提示申報(bào)不了的。
北京市昌明軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額300000元,稅率13%,稅額39000元。(2)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,軟件金額500000元,維護(hù)費(fèi)金額50000元,稅率13%,稅額71500元。計(jì)算增值稅
老師,請問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況,申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒抵扣額不能大于銷售額這個(gè)要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況,因?yàn)槲覀兊臓I業(yè)額大于開票金額,這樣應(yīng)該怎么填呢?如圖
為什么稅務(wù)局開票軟件上報(bào)匯總了,我要報(bào)季度增值稅報(bào)表沒有顯示開票金額收入
什么情況下會出現(xiàn)開票金額大于增值稅報(bào)稅收入,軟件開發(fā)行業(yè)
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤唬暾埖膶@袡?quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
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開票金額可以小于增值稅申報(bào)表里面的收入。因?yàn)橛袩o票收入。
如果調(diào)整2022年的收入呢,會影響出現(xiàn)這種結(jié)果嗎
你好,你調(diào)整的話,增值稅也不能調(diào)整,比如你開了100的發(fā)票,你申報(bào)增值稅就得按照100,最低是這些,你不符合收入確認(rèn)要求,你可以不做收入,但是這種有風(fēng)險(xiǎn),增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
比如今天的開票收入,能不能調(diào)整到去年的收入申報(bào)
可以的,可以這么做的。
這樣做的原理是啥呀
你們怎么調(diào)整?我們不清楚呀,你得說一下你的
如果這樣處理的話,是不是也會影響余額表累計(jì)數(shù)
你好,你是什么原因?需要調(diào)整是多做的收入還是怎么了?
我也不知道怎么調(diào)的,我只看到結(jié)果,就是申報(bào)的增值稅收入小于開票金額
你再去看一下他賬上的,他賬上開了發(fā)票怎么做的。