你好,不會出現(xiàn)這個的,你開了發(fā)票,你不申報增值稅,提示申報不了的。
北京市昌明軟件企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,金額300000元,稅率13%,稅額39000元。(2)銷售軟件收入,開出專用發(fā)票,軟件金額500000元,維護(hù)費(fèi)金額50000元,稅率13%,稅額71500元。計算增值稅
老師,請問公司把以前差額征收發(fā)票開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致本月出現(xiàn)負(fù)數(shù)稅額和抵扣額大于銷售金額的情況,申報增值稅的時候提醒抵扣額不能大于銷售額這個要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報增值稅的時候出現(xiàn)這個情況,因為我們的營業(yè)額大于開票金額,這樣應(yīng)該怎么填呢?如圖
什么情況下會出現(xiàn)開票金額大于增值稅報稅收入,軟件開發(fā)行業(yè)
老師,咨詢一下,我們有一票報送出口的貨物,報關(guān)單金額大于形式發(fā)票金額(1560元),現(xiàn)在我們開具出口發(fā)票怎么開具呢,這種情況會影響退稅嗎?有什么更好的處理辦法嗎
我們辦公場地轉(zhuǎn)租給B公司,他們只想注冊個公司而已不會進(jìn)行實地經(jīng)營,會存在什么風(fēng)險嗎
老師:申報殘保金,在職職工人數(shù)是怎么填的,是按去年12月最后一天的人數(shù)嗎
貿(mào)易型出口企業(yè),只要在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的訂單,都可以做吧
超市小規(guī)模,關(guān)于聯(lián)營扣點(diǎn),分錄怎么寫?購銷分錄怎么寫?積分充值分錄?舉個例子說明。 做內(nèi)賬,付給代理記賬公司服務(wù)費(fèi)要不要向?qū)Ψ揭l(fā)票?沒有簽合同,除了發(fā)票還有其他原始憑證嗎?
我們付款只有32500但是對方開票就開32565這個65不用付,這個怎么做賬
老師,公司沒有收入,也沒開過票,賬面的庫存現(xiàn)金還是借法人的,注銷時資金要怎么處理
異常享受“六稅兩費(fèi)”優(yōu)惠政策風(fēng)險提示提醒,主要是什么原因
應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對嗎
我們公司注冊了一家小規(guī)模納稅人的公司,是跟別的公司合作承接演唱會的項目,演唱會合作方是韓國的公司。現(xiàn)在銀行默認(rèn)額度是20萬,還沒有進(jìn)行稅務(wù)登記,過幾天可能公司要進(jìn)來一兩千萬的項目款,我怎么給別人開票?并且支付出去?
營業(yè)執(zhí)照辦理下來后最晚多久,辦理稅務(wù)登記證,
開票金額可以小于增值稅申報表里面的收入。因為有無票收入。
如果調(diào)整2022年的收入呢,會影響出現(xiàn)這種結(jié)果嗎
你好,你調(diào)整的話,增值稅也不能調(diào)整,比如你開了100的發(fā)票,你申報增值稅就得按照100,最低是這些,你不符合收入確認(rèn)要求,你可以不做收入,但是這種有風(fēng)險,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
比如今天的開票收入,能不能調(diào)整到去年的收入申報
可以的,可以這么做的。
這樣做的原理是啥呀
你們怎么調(diào)整?我們不清楚呀,你得說一下你的
如果這樣處理的話,是不是也會影響余額表累計數(shù)
你好,你是什么原因?需要調(diào)整是多做的收入還是怎么了?
我也不知道怎么調(diào)的,我只看到結(jié)果,就是申報的增值稅收入小于開票金額
你再去看一下他賬上的,他賬上開了發(fā)票怎么做的。