你好,按照報關(guān)單的金額開具發(fā)票才可以退稅的
老師你好,我請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號,但是收到的進項發(fā)票對方單位是10月13號開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具,在這種情況下,這張進項發(fā)票還能出口退稅嗎?有時間要求嗎?
老師,你好,我想咨詢下,我們產(chǎn)品出口到印度,商業(yè)發(fā)票比報關(guān)資料多出了15872美金,現(xiàn)在客戶那邊已經(jīng)收到貨了,需要我們支付額外1700美金關(guān)稅,是否有什么辦法可以處理這件事情
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
我們公司是做進出口貿(mào)易的,在2023年3月份我們出口了一批貨,報關(guān)單上金額是100萬元,實際上這批的成本價是65萬,請問我們現(xiàn)在在6月份做賬了還沒有開具出口發(fā)票,請問這批貨有報關(guān)單,但是沒有開具出口發(fā)票,算是要確認收入的嗎?要怎么確認收入呢?
老師,我們出口報關(guān)單上有一批配件50只,進貨是送的,所以開的100%折扣?,F(xiàn)在申報出口退稅,這兩條有跳出來,這個數(shù)量怎么分攤?還有金額只能為正數(shù),但是實際發(fā)票金額為0.。
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
但是這樣的話,我們就會少收客戶1560元錢 這又怎么處理呢
你們可以下次報關(guān)加上,稅務(wù)局看的是報關(guān)單,不是形式發(fā)票,要么修改報關(guān)單
報關(guān)單上的金額已經(jīng)多了,再加不是就更多了
修改,改為正確的報關(guān)單金額
修改報關(guān)單呀?
是的,要么就按報關(guān)單,要么就修改