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老師,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是什么

2023-12-07 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-07 09:25

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶8951 追問 2023-12-07 09:45

進項稅和銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-07 09:48

這2個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的哈

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快賬用戶8951 追問 2023-12-07 09:51

如果不用交稅,要看留底看哪個科目

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齊紅老師 解答 2023-12-07 09:54

就看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增增值稅的二級科目余額。

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快賬用戶8951 追問 2023-12-07 10:28

應(yīng)交稅費-未交增值稅在繳納時結(jié)平了,那應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅還是有余額的

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齊紅老師 解答 2023-12-07 10:39

只看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增增值稅的二級科目余額,有余額就是留抵稅

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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-12-07
您好,看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅余額方向 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-11-02
你好,是一般納稅人單位,銷項稅額大于進項稅額??
2023-01-09
同學(xué)你好 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅簡易計稅 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額 應(yīng)交稅費 未交增值稅
2020-10-02
你好其實 結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是一樣的; 你 年末 無法就是12月末結(jié)轉(zhuǎn) 那就跟平常月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄一樣的; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2021-07-29
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