您好,不對,您看 預付賬款-XX公司沒平呢,這2個分錄是要把 預付賬款-XX公司沖平的,這次老板又沒有墊錢,跟老板的往來沒有關(guān)系
公司給員工租房沒有發(fā)票,租的個人的房子,老板個人出錢??梢赃@樣做賬嗎?借管理費用開辦費貸記應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸記其他應付款李總借現(xiàn)金貸記其他應付款李總。
你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉(zhuǎn)老板的卡上,做賬時分錄是借其他應收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費用,直接是老板的卡付出去,但是那個錢是原來公戶里的錢,這個要怎么做賬,借管理費用,貸其他應收款―XX.這樣沖減對嗎?
老師,請問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對公付款,不同月份的,然后這個流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個我不是很明白! 借預付 貸銀行 其他應付款 個人 借長攤 貸預付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預付賬款 貸其他應付款 公戶付款的 借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 其他應付款 貸預付賬款
老師您好, 我們是小規(guī)模企業(yè),采購產(chǎn)品對方要求私對私,我們老板直接付了貨款。之后我們公司轉(zhuǎn)回貨款給老板。會計分錄這樣做對嗎? 老板墊付貨款 借:庫存商品 (這里用什么科目比較好?貨直接發(fā)到物流公司了) 貸:其他應付款-老板 公司轉(zhuǎn)賬給老板 借:其他應付款-老板 貸:銀行存款
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
企業(yè)所得稅中職工薪酬可以只取本年累計借方實際發(fā)放的工資嗎?扣除社保福利費后的金額
公司正在稽查中,風險股又約談讓我們提供一些數(shù)據(jù)比稽查還多,包含公司怎么運營的,可以要求他們出具文書嗎?如果他們不出具規(guī)范嗎?
老師,請問分公司可以享受固定資產(chǎn)500萬以下加速一次性扣除政策嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
剛另一位老師說可以這樣操作,天啊,誤導我了
您好,可能老師沒有注意到 2個分錄的往來科目不一樣,看錯也是能理解的,
那老師,比如還沖老板的往來,是只能公賬歸還借款給他對嗎?那比如賬上欠老板10萬,實際內(nèi)部是欠他20萬的,這里公對公付款給對方,對方開票過來,發(fā)票入了費用,就在賬上體現(xiàn)了,內(nèi)部自己減掉這筆欠費可以嗎?
另外150人左右,人手發(fā)一箱水果,是不是還要考慮個稅的問題?員工福利費?
您好,賬上沖老板的往來就要從公賬上付款給老板,內(nèi)賬可以那樣做 讓人家不要單位是箱,我們摘要也不要寫每人一箱,就寫年會活動購水果,因為不能量化到個人的福利是不用交個稅的
老師,您剛指的是外賬的摘要對嗎,那發(fā)票開具有沒啥要求,肯定會按箱開的
您好,是外賬,內(nèi)賬又不報稅,無所謂的,發(fā)票按箱開,正好公司就是這么多人,這個要交個稅的
有啥辦法可以不涉及個人個稅么?因為沒有全部送給員工,只是部門老大,外加贈送需要維護的客戶相當于員工福利 ,開普票過來可以嗎?還是說贈送的部分需要調(diào)出來按視同銷售交增值稅?
您好,開普票是可以的,要不直接全部入? 銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,這樣不涉及到個稅了,或者不開成多少箱,做年會活動的福利費