你好,這個(gè)一般是記錄銷(xiāo)售費(fèi)用。業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司 交物業(yè)費(fèi)送禮品 請(qǐng)問(wèn)這怎么下賬合理?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司 交物業(yè)費(fèi)送禮品 請(qǐng)問(wèn)這怎么下賬合理?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司 交物業(yè)費(fèi)送禮品 請(qǐng)問(wèn)這怎么下賬合理?謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司 交物業(yè)費(fèi)送禮品 請(qǐng)問(wèn)這怎么下賬合理?要準(zhǔn)答案 答復(fù)太多形式了 謝謝
# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司 交物業(yè)費(fèi)送禮品 請(qǐng)問(wèn)這怎么下賬合理?要準(zhǔn)答案 答復(fù)太多形式了 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒(méi)劃走那么多錢(qián),因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目
老師好~咨詢(xún)下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更和稅務(wù)變更,目前辦理時(shí)點(diǎn)是先完稅,工商才能繼續(xù)辦理。這種操作大概是從什么時(shí)間開(kāi)始的。早期工商變更是不是不需要稅務(wù)前置,可以?xún)H做工商變更嗎?
多計(jì)提的折舊比本年折舊額大,匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
全面一次性獎(jiǎng)金,匯算清繳怎么退不了個(gè)稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶(hù)活期專(zhuān)到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)500金額,填寫(xiě)年度匯算報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過(guò)3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實(shí)務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)
不用有自己公司的標(biāo)記也能入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
你好,如果不帶有自己公司標(biāo)志,你可以進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。
這不會(huì)是按業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧?
你好,這個(gè)不算業(yè)務(wù)招待費(fèi)了
有說(shuō)送禮就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀?
你好!這個(gè)不一定了??梢宰鲂麄髻M(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),營(yíng)業(yè)外支出等
有說(shuō)通過(guò)庫(kù)存商品?
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)確實(shí)是要通過(guò)庫(kù)存商品。
通過(guò)庫(kù)存商品如何做賬?小規(guī)模
你好,也是一樣的,先借庫(kù)存商品貸現(xiàn)金,然后借銷(xiāo)售費(fèi)用貸。庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
多個(gè)增值稅呀那
也不用通過(guò)收入科目?
也不用通過(guò)收入科目?
你好,這個(gè)本身是視同銷(xiāo)售。只是你銷(xiāo)售的成本跟收入可以按一樣的來(lái)。
如果本季也不超30萬(wàn)那這個(gè)增值稅也不用交了吧?
您好是的,可以不用交了