借:應收賬款 貸:銀行存款
老師:銷售時客戶多轉帳支付了500元,銷售開票就是按收款金額開票的,后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元,通過銀行轉帳退回,在退多收貨款時沒有開負數了票,那么現(xiàn)在這個退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
請問客戶付美金100,銀行扣手續(xù)費15美金,實際收到85美金?,F(xiàn)在要退回去給客戶,扣除手續(xù)費15,只退回了85美金,那之前做了預收款100,現(xiàn)在只退回85,要怎么記賬呢?
老師好,上月收到客戶預付款5000元,做賬,借:銀行存款5000,貸:預付賬款5000;本月此貨供應商到貨,發(fā)貨給客戶總金額是10000元,客戶再付了5000元,做賬,借:銀行存款,貸:應收賬款,原來的5000預付不需要更新做賬憑證吧
應收賬款5500,有500是貨代費??蛻糁桓读?000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司,報關單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費要怎么做賬呢?出貨金額是5500,收款金額是5000。
收到客戶貨款, 但是他對付了0.47元,現(xiàn)在要退回去怎么做賬? 之前做的賬金額是對的金額, 就是客戶多付了0.47元
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產生的個稅及房產稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產品材料金額 599170.30,在產品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產品的分配率,或在產品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經營核準證延期,可以在政務網上提交么
已經申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
不能是預收賬款嗎?
可以的,沒問題的,沖平就是
5月份收到這比貨款是對方多付了我們0.47,當時做賬是沒按多的0.47做的,是按正確的金額做的賬, 現(xiàn)在要付出去多的0.47 怎么做賬啊
就是沖你預收的0.47就是
那就是預收 不是應收唄
嗯嗯,就是那個沖平就是了