您好,這個(gè)貨物代理費(fèi),可以作為銷售費(fèi)用的這個(gè)
老師您好,分公司本季度虧損300萬,總公司本季度盈利300萬,請(qǐng)問分公司的虧損通過什么方式來抵減總公司的盈利?具體操作是怎樣的?謝謝
老師你好,請(qǐng)問一下我單位這個(gè)月收到了一個(gè)紅沖的增值稅專用發(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)跳出了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我可以不可以先不轉(zhuǎn)出下個(gè)月再轉(zhuǎn)出可以嗎,這個(gè)月轉(zhuǎn)出的話我們要交增值稅
老師請(qǐng)問一下,去年匯算清繳的有一張發(fā)票有點(diǎn)問題打算紅沖掉,這個(gè)月新開的發(fā)票調(diào)賬,這么操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎?是不是就調(diào)好賬就可以了呀
老師您好,請(qǐng)問分公司產(chǎn)生的收入發(fā)票和成本發(fā)票是不是可以直接拿到總公司做賬?具體財(cái)務(wù)處理是怎樣的?謝謝
老師,就是別人給我們的商業(yè)承兌匯票。相當(dāng)于是借款給我們公司的,我們又吧這張25萬的匯票又借給另外一個(gè)公司了,這咋做分錄呢?
老師,小規(guī)模納稅人,季度30萬免稅的稅額部分需要交城建稅嗎?
出口電商公司,我們進(jìn)貨沒有發(fā)票,都是零星采購(gòu),出口了之后,怎么退稅呢?
老師,您好,購(gòu)買方收到數(shù)電發(fā)票怎么確認(rèn)收票,就是為了銷售方以免小心沖紅了,
公司采購(gòu)市場(chǎng)工作服應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
財(cái)務(wù)管理軟件是算固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
客戶付了,沒有發(fā)票,老師
那你們等于說什么也沒有收到就有這筆流水是吧?
收到的只有5000,老師
國(guó)外客戶自己支付了500元貨代費(fèi),以前都是我們付貨代費(fèi),所以每次出貨時(shí)都把貨代費(fèi)加到了出貨金額內(nèi)。
那等于說這個(gè)500,跟你們沒有關(guān)系了
我們不知道客戶支付了貨代費(fèi)。所以應(yīng)收賬款多了500要怎么處理呢?老師
那個(gè)是到最后,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外的
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了500元,營(yíng)業(yè)外支出多記500元,是這樣嗎?我申請(qǐng)免抵退稅會(huì)多退主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了500元對(duì)應(yīng)的金額
嗯對(duì),是這個(gè)意思的了
客戶提供一份他們已付的貨代費(fèi)資料給我,我可以沖掉主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多記了500嗎?
你說代付清單嗎還是
代付清單可以嗎?
上個(gè)月已申報(bào)了免抵退稅,那我這個(gè)月紅沖發(fā)票,免抵退稅怎么申報(bào)呢?免抵退稅申報(bào)也要紅沖嗎?老師
對(duì)的,這種也是需要紅沖的
今天收到客戶發(fā)來的繳款單和付款通知單,付款通知單上列明貨款5000元,貨運(yùn)費(fèi)500元??梢宰鳛楦郊_減應(yīng)收賬款500元嗎?老師
這個(gè)是可以的,沒問題的
發(fā)票和免抵退申報(bào)表還是要紅沖500元吧?老師
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
報(bào)關(guān)單和出貨資料改不了,金額都是5500可以嗎? 只把發(fā)票和免抵退申報(bào)表需要紅沖500元可以嗎?會(huì)產(chǎn)生金額不一致
對(duì)的,這個(gè)是不影響的,你好