需要對(duì)方開紅字信息申請(qǐng)單

老師,12月份給對(duì)方開的票,對(duì)方以抵扣,現(xiàn)在需要紅沖~對(duì)方說開過來紅沖的票了,我是不是需要在稅盤上查看一下?具體怎么操作老師
請(qǐng)問老師,我們需要開具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
老師,我22年開了一張專票,發(fā)現(xiàn)多開了,但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在能紅沖嗎?應(yīng)該怎么操作
老師,7月用稅控盤開了一張專票 對(duì)方已抵扣 現(xiàn)在需要紅沖 請(qǐng)問怎么操作
老師,問下3月購進(jìn)一張10萬專票以抵扣,現(xiàn)在對(duì)方需要我們開出5萬紅沖發(fā)票這個(gè)怎么操作
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


購買方開 是吧 然后我這邊 確認(rèn)一下?
是的,就是那樣子的
當(dāng)時(shí)用 稅控盤開的 現(xiàn)在對(duì)方是不是可以電子稅務(wù)局上 填寫紅字信息表
需要在電子稅局發(fā)起確認(rèn)單
老師 已開的專用發(fā)票 的抵扣聯(lián)次是不是需要全部收回來
不需要的了 哈,對(duì)方開了紅字信息
紅字信息表 是不是需要購買方開 還是銷貨方開
就是購買方發(fā)起紅字
購買方開具紅字信息表 我這邊確認(rèn) 是吧
是的,就是那樣子的哈
購買方開紅字信息表并上傳紅字信息表 銷貨方確認(rèn) 開正確發(fā)票 是吧
你們要先開負(fù)數(shù)發(fā)票,才能開正確的發(fā)票
紅字信息表 上傳后 我這邊確認(rèn)后 才能開負(fù)數(shù) 然后再開正數(shù)
是的,就是那樣子的哈