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你好,想咨詢下先進制造業(yè)增值稅加計扣除的政策,這個進項是指哪些可以進行加計扣除,如果有出口銷售,對應(yīng)的進項需要扣減掉么

2023-12-06 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-06 13:17

您好,這個的話,是屬于國內(nèi)環(huán)節(jié)那個進項稅可以加計扣除,有出口的話,是需要扣減的

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快賬用戶1707 追問 2023-12-06 13:20

那國外出口這部分,要怎樣扣減呢

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齊紅老師 解答 2023-12-06 13:21

國外那部分不允許扣除的啊這個

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您好,這個的話,是屬于國內(nèi)環(huán)節(jié)那個進項稅可以加計扣除,有出口的話,是需要扣減的
2023-12-06
根據(jù)先進制造業(yè)增值稅金加計抵減政策的規(guī)定,如果貴單位涉及出口業(yè)務(wù),出口對應(yīng)的不得抵減的進項稅額,應(yīng)該在申報表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫,而不是在本期發(fā)生額中自行扣掉。 這是因為,根據(jù)規(guī)定,出口業(yè)務(wù)不得抵減的進項稅額,需要在計算當(dāng)期應(yīng)納稅額時,從當(dāng)期應(yīng)納稅額中扣除。因此,在申報表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫出口業(yè)務(wù)不得抵減的進項稅額,是為了正確計算當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2023-12-11
是的,2所有的,排除用于免稅上面,你生活服務(wù)免稅了,所以應(yīng)該沒有銷項稅額了,不用交稅
2021-02-22
你好,學(xué)員,具體什么問題的
2023-10-11
你好 你們1-9月份不是免稅的嗎
2020-11-05
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