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你好,想咨詢下先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)扣除的政策,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是指哪些可以進(jìn)行加計(jì)扣除,如果有出口銷售,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要扣減掉么

2023-12-06 13:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 13:17

您好,這個(gè)的話,是屬于國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)扣除,有出口的話,是需要扣減的

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2023-12-06 13:20

那國(guó)外出口這部分,要怎樣扣減呢

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齊紅老師 解答 2023-12-06 13:21

國(guó)外那部分不允許扣除的啊這個(gè)

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您好,這個(gè)的話,是屬于國(guó)內(nèi)環(huán)節(jié)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)扣除,有出口的話,是需要扣減的
2023-12-06
根據(jù)先進(jìn)制造業(yè)增值稅金加計(jì)抵減政策的規(guī)定,如果貴單位涉及出口業(yè)務(wù),出口對(duì)應(yīng)的不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該在申報(bào)表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫(xiě),而不是在本期發(fā)生額中自行扣掉。 這是因?yàn)?,根?jù)規(guī)定,出口業(yè)務(wù)不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí),從當(dāng)期應(yīng)納稅額中扣除。因此,在申報(bào)表第4欄“本期調(diào)減額”中填寫(xiě)出口業(yè)務(wù)不得抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額,是為了正確計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額。
2023-12-11
是的,2所有的,排除用于免稅上面,你生活服務(wù)免稅了,所以應(yīng)該沒(méi)有銷項(xiàng)稅額了,不用交稅
2021-02-22
你好,學(xué)員,具體什么問(wèn)題的
2023-10-11
你好 你們1-9月份不是免稅的嗎
2020-11-05
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