你好,那你確認(rèn)收入的時(shí)候,按照扣除之后再來(lái)確認(rèn)收入就行。
老師,我們是商貿(mào)公司沒(méi)有加工經(jīng)營(yíng)范圍,7月對(duì)方公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)的原材料發(fā)票,說(shuō)是他的上游也給他開(kāi)的原材料發(fā)票,最后沒(méi)辦法,我們找人代開(kāi)了1萬(wàn)的加工費(fèi)發(fā)票,那這個(gè)原材料的發(fā)票和加工費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬? 老師這個(gè)是繼續(xù)上個(gè)話(huà)題的,追問(wèn)完了。
#提問(wèn)#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了,然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開(kāi)具的發(fā)票,但是我們付款的話(huà)又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開(kāi)票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我公司是貿(mào)易公司,在生產(chǎn)企業(yè)代工,簽訂的是銷(xiāo)售合同,合同注明了結(jié)算方式即原料+加工費(fèi)+損耗。因?qū)Ψ狡髽I(yè)有供應(yīng)商及原料準(zhǔn)入系統(tǒng)要求,所以部分原料我方提供(這部分原料發(fā)票對(duì)方不好入賬)對(duì)方以實(shí)際結(jié)算價(jià)開(kāi)具成品發(fā)票給我們。想問(wèn)下老師,我們可以拿代工開(kāi)的成品票和手中原料票噸位和金額疊加下當(dāng)成成品對(duì)外開(kāi)票銷(xiāo)售嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們幫客戶(hù)做安裝光伏工程,材料是他們自己提供,但是由于施工過(guò)程,我方損壞了部分材料,要賠款給他們,然后我們就公賬支付了款11萬(wàn),他們也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票給我們,這個(gè)專(zhuān)票可以抵扣嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)跟我司合作的工廠發(fā)生了一筆材料損耗的費(fèi)用,但對(duì)方發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,并且,我司認(rèn)證抵扣,我司直接在貨款里扣除了這筆損耗,相當(dāng)于對(duì)方開(kāi)全額發(fā)票,我們付款扣除了這筆損耗來(lái)付款,這樣帳就對(duì)不上,對(duì)方要求我們開(kāi)回發(fā)票給他,但我們公司又開(kāi)不了加工費(fèi),對(duì)方也說(shuō)開(kāi)不了紅字沖,這個(gè)要怎以辦?
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問(wèn)題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒(méi)有上滿(mǎn)足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買(mǎi)了一瓶159的防曬霜送客戶(hù)怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷(xiāo)么?就是代客報(bào)銷(xiāo)
麻煩問(wèn)下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來(lái)是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己?jiǎn)挝惶湾X(qián)付了款,后期自然局又把錢(qián)全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車(chē)如何開(kāi)發(fā)票,稅率多少?車(chē)帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷(xiāo)發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過(guò)去,但有些代理商開(kāi)的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來(lái)是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷(xiāo),現(xiàn)在就是在想有沒(méi)有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷(xiāo),因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長(zhǎng)期以往,到底還有多少發(fā)票沒(méi)回來(lái),這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開(kāi)始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬(wàn)的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問(wèn)下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬(wàn)的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整?。?以后年度利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬(wàn)費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
就不用做其他處理就可以了嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。