你好;借銷(xiāo)項(xiàng)稅50000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅 ; 這個(gè)是第一筆一般項(xiàng)目業(yè)務(wù)的; 算是留抵了 ;不產(chǎn)生稅費(fèi);第二筆的這個(gè)即征即退 是先繳納 后面反還對(duì)把??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下軟件企業(yè)即征即退項(xiàng)目的租金管理費(fèi)水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額如何分?jǐn)?,是?dāng)月軟件產(chǎn)品收入占當(dāng)月總銷(xiāo)售收入額的比例來(lái)分?jǐn)倖??如何沒(méi)有開(kāi)票是不是不用分?jǐn)偭耍?dāng)費(fèi)用抵扣一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)呢?望老師能夠解答,謝謝
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個(gè)月簽了銷(xiāo)售軟件和硬件的項(xiàng)目,還沒(méi)有實(shí)施,但是對(duì)方要求先開(kāi)票,目前沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)開(kāi)了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項(xiàng)目實(shí)施了,有關(guān)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師早上好,想問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅金科目設(shè)置問(wèn)題,我們公司享受了即征即退政策,會(huì)出現(xiàn)一般項(xiàng)目應(yīng)交稅款是0,并且有留底數(shù),而即征即退有應(yīng)交稅款,我是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅金下設(shè)的科目將即征即退的分出來(lái)呢,要是應(yīng)該分,怎么分呢?看了一下涉及有銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,留底稅
老師,軟件企業(yè),例如:一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)100000,銷(xiāo)項(xiàng)50000,不用交稅,有留抵50000,增值稅即征即退項(xiàng)目要交稅,有銷(xiāo)項(xiàng)60000,無(wú)進(jìn)項(xiàng)0,這個(gè)應(yīng)該如何寫(xiě)分錄啊?不會(huì)弄了
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷(xiāo)一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車(chē)輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶(hù),科目余額表上美金賬戶(hù)期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
老師,軟件企業(yè),例如:一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)100000,銷(xiāo)項(xiàng)50000。增值稅即征即退項(xiàng)目要交稅,有銷(xiāo)項(xiàng)60000,無(wú)進(jìn)項(xiàng)0,老師分錄能詳細(xì)點(diǎn)嗎,我不太會(huì)啊
是的先繳后反超過(guò)3%的
增值稅即增即退分錄:根據(jù)正常銷(xiāo)售,確認(rèn)收入: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 二、繳納增值稅時(shí): 本月上交本月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款。 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值, 貸:銀行存款。 三、收到增值稅返還 借:銀行存款, 貸:其他收益。 如果未設(shè)置其他收益科目,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目。
老師這樣寫(xiě)對(duì)嗎
對(duì)的,就這樣來(lái)接轉(zhuǎn)