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老師,軟件企業(yè),例如:一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)100000,銷(xiāo)項(xiàng)50000,不用交稅,有留抵50000,增值稅即征即退項(xiàng)目要交稅,有銷(xiāo)項(xiàng)60000,無(wú)進(jìn)項(xiàng)0,這個(gè)應(yīng)該如何寫(xiě)分錄啊?不會(huì)弄了

2023-12-06 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 09:36

你好;借銷(xiāo)項(xiàng)稅50000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅 ; 這個(gè)是第一筆一般項(xiàng)目業(yè)務(wù)的; 算是留抵了 ;不產(chǎn)生稅費(fèi);第二筆的這個(gè)即征即退 是先繳納 后面反還對(duì)把??

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快賬用戶(hù)9999 追問(wèn) 2023-12-06 09:39

老師,軟件企業(yè),例如:一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)100000,銷(xiāo)項(xiàng)50000。增值稅即征即退項(xiàng)目要交稅,有銷(xiāo)項(xiàng)60000,無(wú)進(jìn)項(xiàng)0,老師分錄能詳細(xì)點(diǎn)嗎,我不太會(huì)啊

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快賬用戶(hù)9999 追問(wèn) 2023-12-06 09:40

是的先繳后反超過(guò)3%的

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齊紅老師 解答 2023-12-06 09:45

增值稅即增即退分錄:根據(jù)正常銷(xiāo)售,確認(rèn)收入: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 二、繳納增值稅時(shí): 本月上交本月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款。 本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值, 貸:銀行存款。 三、收到增值稅返還 借:銀行存款, 貸:其他收益。 如果未設(shè)置其他收益科目,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目。

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快賬用戶(hù)9999 追問(wèn) 2023-12-06 09:52

老師這樣寫(xiě)對(duì)嗎

老師這樣寫(xiě)對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:05

對(duì)的,就這樣來(lái)接轉(zhuǎn)

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你好;借銷(xiāo)項(xiàng)稅50000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅 ; 這個(gè)是第一筆一般項(xiàng)目業(yè)務(wù)的; 算是留抵了 ;不產(chǎn)生稅費(fèi);第二筆的這個(gè)即征即退 是先繳納 后面反還對(duì)把??
2023-12-06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),即征即退 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6萬(wàn)。
2023-12-06
您好!即征即退項(xiàng)目要交,即征即退和一般項(xiàng)目是分開(kāi)的
2023-12-05
你好,看我給你發(fā)的圖片的呢
2024-10-17
您好 申報(bào)表現(xiàn)在是9904.98 申報(bào)表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對(duì)么
2024-10-17
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