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老師,你好麻煩看一下,這個10月份的社保在10月份是已計提,已繳納,我這11月份發(fā)放工資的分錄要怎么做

老師,你好麻煩看一下,這個10月份的社保在10月份是已計提,已繳納,我這11月份發(fā)放工資的分錄要怎么做
2023-12-05 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-05 22:07

你好,發(fā)放11月份工資直接借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

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快賬用戶1413 追問 2023-12-05 22:41

社保,這些呢

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齊紅老師 解答 2023-12-05 22:43

11月份社保計提和繳納分錄跟之前月份的一樣

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快賬用戶1413 追問 2023-12-05 22:57

老師,你看我給你發(fā)的照片,我說11月份發(fā)放10月份工資怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-05 23:10

你好,11月份發(fā)放10月份工資賬務處理如下: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù)) 貸:應付職工薪酬--社會保險費(個人) 貸:銀行存款(實發(fā)數(shù))

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快賬用戶1413 追問 2023-12-05 23:11

老師,社保已經(jīng)在前面計提了

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齊紅老師 解答 2023-12-06 00:20

你好,我上面的會計分錄是貸:應付職工薪酬—社保費個人的,相當于你圖片的會計科目其他應付款—個人。因為你已經(jīng)做了一筆借:其他應付款—個人,所以11月份發(fā)放10月份工資時,要沖回其他應付款—個人。那如果按照你的會計科目做會計分錄的話,借:借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù)) 貸:其他應付款—個人 貸:銀行存款(實發(fā)數(shù))

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你好,發(fā)放11月份工資直接借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2023-12-05
同學,你好 可以參考 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-07
你好,如果11月份沒有實際發(fā)放的話,就不用申報的,個稅0申報
2020-12-10
借應付職工薪酬工資, 貸其他應付款,個人負擔的社保、公積金、 銀行存款。
2022-09-16
同學你好,公司的社保費10、11月分錄,計提時,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬-社保,繳納10、11月社保費時,借:應付職工薪酬-社保,其他應收款-社保(個人部分),貸:銀行存款。
2024-01-13
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