現(xiàn)在開票紅沖2萬就是

老師,請教一個(gè)問題,17年客戶給我付了10萬,我們在2020年給他開了5萬的發(fā)票,稅率是13%,現(xiàn)在要把剩下5萬,還有這個(gè)稅率差的錢退回給客戶,這個(gè)稅率差要怎么入賬
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
老師,我們購買設(shè)備,供應(yīng)商給我們開票50萬,我們做進(jìn)固定資產(chǎn)也是50萬,現(xiàn)在付款時(shí),我們只需要付40萬,剩下的10萬是對方業(yè)務(wù)員吃的回扣,不用付給廠家,這10萬我怎么做賬了
老師 現(xiàn)在我購買一批設(shè)備 10萬 按照合同要求 我要預(yù)付30% 剩下的錢在設(shè)備驗(yàn)收合格之后付款 對方單位給我開具了全額發(fā)票 目前設(shè)備還沒有送來 有很多個(gè)我怎么做賬呢
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開進(jìn)來的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計(jì)報(bào)告,我提供什么時(shí)期的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請問稅我已經(jīng)在11.5號(hào)交完了,忘記開完稅證明,這個(gè)要去哪里開?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒收到,但我想做到當(dāng)月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開票收入,一直未結(jié)算,明年結(jié)算的時(shí)候才開票,今年和明年應(yīng)該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時(shí) 因每月工資延遲40天發(fā)放 個(gè)人所得稅申報(bào)所屬期與賬面計(jì)提的有差異怎么辦
你好。我問一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計(jì)提折舊。我沒有成本票那部分怎么進(jìn)行納稅調(diào)增呢?
所得稅費(fèi)用處理的全部分錄


票開完怎么入賬呢
紅沖開票可以紅沖開2萬的票么?
是的,可以部分紅充2萬的。然后做紅沖的銷售收入就可以了。
紅沖的憑證怎么做呢
借應(yīng)收賬款-2 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅銷項(xiàng)稅。 他的金額都是負(fù)數(shù)。
老師那之前入庫原材料借材料、貸應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款、后來財(cái)務(wù)又把借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)是什么意思呢
他是沖減應(yīng)支付的材料成本
這個(gè)不對吧
是的,應(yīng)該沖減你們的銷售收入
這個(gè)也不能沖減收入吧、財(cái)務(wù)賬上是借原材料貸應(yīng)付賬款
意思是原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,現(xiàn)在調(diào)整就是沖成本
如果沖成本的話、可是這筆錢沒有支付、到時(shí)候支付那么我借方不就多一筆了么
意思沖了應(yīng)付賬款就可以少付了
但是實(shí)際對方要我們付這筆錢
實(shí)際要付款就不能沖的了
如果財(cái)務(wù)紅沖的話這個(gè)就是問題了吧
是的,要實(shí)際支付的就不能紅沖