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老師你好,2017年給客戶開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,由于當(dāng)時(shí)客戶沒(méi)有錢(qián)給,以至于拖到2023年,但是2023年,客戶修改了公司名稱,公司拒收這張發(fā)票, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這張發(fā)票怎樣操作才能正常使用?七年前的紙質(zhì)版的普通發(fā)票,現(xiàn)在還能紅沖嗎?

2023-12-05 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-05 20:25

您好,運(yùn)氣太好了,正好卡在這個(gè)點(diǎn)上,2017.1.1以后開(kāi)具的發(fā)票沒(méi)有期限,可以紅沖的

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快賬用戶4185 追問(wèn) 2023-12-05 20:29

那現(xiàn)在是不是在電子稅務(wù)局里面紅沖了,然后重新開(kāi)一張正確的發(fā)票就可以了?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 20:33

您好,是的,是這么操作的

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快賬用戶4185 追問(wèn) 2023-12-05 20:36

老師你好,那有沒(méi)有比如說(shuō)2017年1月1號(hào)以后開(kāi)具的發(fā)票沒(méi)有期限,全部可以紅沖這些政策文章有沒(méi)有?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 20:39

您好,文件里沒(méi)有說(shuō)紅沖,但是取消抵扣期限,紅沖也是沒(méi)有期限,一樣的道理,您明天紅沖一下能成功就可以了 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào),增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。

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您好,運(yùn)氣太好了,正好卡在這個(gè)點(diǎn)上,2017.1.1以后開(kāi)具的發(fā)票沒(méi)有期限,可以紅沖的
2023-12-05
你好,不可以的。但是原因并不是因?yàn)槊Q變更,而是因?yàn)槟闶?019年的發(fā)票,已經(jīng)跨年了
2020-12-27
你好? 退回來(lái)是做采購(gòu)時(shí)相反分錄的?
2023-11-21
你好,需要用以前年度損益
2021-02-03
你好,都在當(dāng)期確認(rèn) 紅票就是你確認(rèn)收入紅字,藍(lán)字發(fā)票正常確認(rèn)收入
2021-02-03
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