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老師,您好,請問下同樣是當月開了發(fā)票,都是收到款了,為什么我看外賬做的賬,顯示有些是應借應收賬款,有些是借預收賬款呢?這里沒有區(qū)分是否交付課程。

2023-12-05 17:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 17:52

你好,那你看一下之前和這些科呃戶掛的是應收賬款還是預收賬款,因為同一個客戶用一個往來科目。

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你好,那你看一下之前和這些科呃戶掛的是應收賬款還是預收賬款,因為同一個客戶用一個往來科目。
2023-12-05
這是個人做賬習慣問題,可只用一個往來科目
2023-07-14
您好,就做應收,做一個科目方便對賬
2024-04-15
您好,開了發(fā)票就按發(fā)票金額收,你們不是嗎?
2024-07-09
同學你好 這樣做是可以的。在實際操作中,由于手續(xù)費發(fā)票跨月才能收到,因此在當月可以先將手續(xù)費計入預付賬款,待收到發(fā)票后再將其轉(zhuǎn)入財務費用
2024-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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