你好 對于餐飲行業(yè)充1000送100的優(yōu)惠活動,可以按照以下步驟進行會計處理: 1.當客戶充值1000元時,可以開具預售卡形式的發(fā)票,但此時的發(fā)票金額應該是1000元,而不是1100元。會計分錄可以借記“銀行存款”1000元,“銷售費用-贈送”100元,貸記“預收賬款”1100元。 2.當客戶消費時,如果消費金額為100元,此時可以沖減預收賬款,并開具相應的普票。會計分錄可以借記“預收賬款”100元,貸記“主營業(yè)務收入”100元。同時,根據客戶的需要開具相應的發(fā)票。 因此,在客戶充值時,可以開具預售卡形式的發(fā)票;在客戶消費時,可以沖減預收賬款并開具相應的普票。
超市買的充值購物卡中秋佳節(jié)送客戶的,發(fā)票開的品名是預付卡銷售,請問老師這個可以入管理費用的招待費用嗎?
老師。有個問題想咨詢你一下,之前在加油站充了油卡,開了預付卡充值款的發(fā)票,油站那邊說后面每次使用油卡就不能開發(fā)票了,我這邊用油卡消費記錄入賬可以嗎?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業(yè)務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
請問老師,兩個問題,問題一:這是在一家餐廳充值給開的發(fā)票可以入賬嗎?是不是應該消費后再開發(fā)票才能入賬?問題二:這家餐飲店應該是小規(guī)模納稅人,應該開稅率1%的發(fā)票,為什么有的開1%有的稅率是免稅?
老師,兩個問題,餐飲行業(yè)充1000送100的會計分錄,可以開預付卡銷售的發(fā)票嗎?等消費了,可以再開普票嗎
你好老師個體戶經營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現在出納手里有現金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄
現在注冊資金是500萬,兩個股東各占50,應該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
老師,我們發(fā)貨運費,快遞公司開了專票,分錄怎么寫呢
老師想請教一下第四問債務和權益的比例那為什么要1+0.6呀?不是3/(5+3)呢,這一塊老搞不清楚
a選項沒看懂,賬面價值的確定基礎???墒栈亟痤~的確定基礎包括公允-處置費用和預計未來現金流量?
老師,購買新車掛牌的時候是不是要在電子稅務局交稅
生產型企業(yè)如果內銷不含稅銷售額是100000元,稅額1300元,出口貨物10000元。企業(yè)稅負是4%,那本期進項應該認證多少
老師,客戶少付貨款金額,已經開票了,實際付款少于銷售發(fā)票金額,如何做賬?分錄怎么寫?
我將3月做賬系統(tǒng)中的資產負債表中的數據完全復制到報稅系統(tǒng)中的資產負債表中,卻發(fā)現數據對不上,比如流動資產合計,流動負債合計都對不上,不知道為什么
這道題為什么答案里面有一個除以6%是什么意思?這個6%從哪來的?
這些老師
謝謝老師
是的,是的,這些老師
老師,想問一下,如果我們有折扣,但是沒有開票,餐飲行業(yè)可以直接按照實際收入做主營業(yè)務收入嗎,如果是招待或者免單,是不是可以只記錄成本
因為開票的時候就沒有開折扣票
有的收入都沒有開票
如果餐飲行業(yè)有折扣但沒有開票,可以將折扣額視同銷售,并繳納相應的增值稅。然后,根據實際收入做主營業(yè)務收入。 對于招待或免單等情況,如果只記錄成本,不涉及收入,可以在會計分錄中借記“主營業(yè)務成本”,貸記相應的科目。但是,如果涉及收入,就需要按照規(guī)定繳納相應的稅費。
涉及折扣,視同銷售的話,怎么做會計分錄啊
這個是第二個問題嗎
就是,你說,涉及折扣,應當將折扣額視同銷售,應該是借方收入,貸方銀存 折扣額視為銷售費用嗎
不是這么理解的,我是說,將折扣額視同銷售,是可以的
比如1000,9折,我收款是900,我分錄,是銀行存款900,然后啥.100,貸方.主營業(yè)務收入1000這樣嗎
你這個折扣就放到銷售費用的
好的,謝謝老師。
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