你好 對于餐飲行業(yè)充1000送100的優(yōu)惠活動,可以按照以下步驟進(jìn)行會計(jì)處理: 1.當(dāng)客戶充值1000元時(shí),可以開具預(yù)售卡形式的發(fā)票,但此時(shí)的發(fā)票金額應(yīng)該是1000元,而不是1100元。會計(jì)分錄可以借記“銀行存款”1000元,“銷售費(fèi)用-贈送”100元,貸記“預(yù)收賬款”1100元。 2.當(dāng)客戶消費(fèi)時(shí),如果消費(fèi)金額為100元,此時(shí)可以沖減預(yù)收賬款,并開具相應(yīng)的普票。會計(jì)分錄可以借記“預(yù)收賬款”100元,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”100元。同時(shí),根據(jù)客戶的需要開具相應(yīng)的發(fā)票。 因此,在客戶充值時(shí),可以開具預(yù)售卡形式的發(fā)票;在客戶消費(fèi)時(shí),可以沖減預(yù)收賬款并開具相應(yīng)的普票。
超市買的充值購物卡中秋佳節(jié)送客戶的,發(fā)票開的品名是預(yù)付卡銷售,請問老師這個(gè)可以入管理費(fèi)用的招待費(fèi)用嗎?
老師。有個(gè)問題想咨詢你一下,之前在加油站充了油卡,開了預(yù)付卡充值款的發(fā)票,油站那邊說后面每次使用油卡就不能開發(fā)票了,我這邊用油卡消費(fèi)記錄入賬可以嗎?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對公賬戶。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計(jì)分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?jì)賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
請問老師,兩個(gè)問題,問題一:這是在一家餐廳充值給開的發(fā)票可以入賬嗎?是不是應(yīng)該消費(fèi)后再開發(fā)票才能入賬?問題二:這家餐飲店應(yīng)該是小規(guī)模納稅人,應(yīng)該開稅率1%的發(fā)票,為什么有的開1%有的稅率是免稅?
老師,兩個(gè)問題,餐飲行業(yè)充1000送100的會計(jì)分錄,可以開預(yù)付卡銷售的發(fā)票嗎?等消費(fèi)了,可以再開普票嗎
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財(cái)務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對個(gè)科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計(jì)提城建稅什么的
臨時(shí)工資表,合計(jì)可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個(gè)月只交到了11個(gè)月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個(gè)月申報(bào)信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個(gè)月總額,只能把申報(bào)租金年總收入除以12個(gè)月來申報(bào)才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問題?
老師 我們是測繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請了一個(gè)員工,然后我公司也是認(rèn)識這個(gè)員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時(shí)A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時(shí)打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個(gè)人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個(gè)人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
這些老師
謝謝老師
是的,是的,這些老師
老師,想問一下,如果我們有折扣,但是沒有開票,餐飲行業(yè)可以直接按照實(shí)際收入做主營業(yè)務(wù)收入嗎,如果是招待或者免單,是不是可以只記錄成本
因?yàn)殚_票的時(shí)候就沒有開折扣票
有的收入都沒有開票
如果餐飲行業(yè)有折扣但沒有開票,可以將折扣額視同銷售,并繳納相應(yīng)的增值稅。然后,根據(jù)實(shí)際收入做主營業(yè)務(wù)收入。 對于招待或免單等情況,如果只記錄成本,不涉及收入,可以在會計(jì)分錄中借記“主營業(yè)務(wù)成本”,貸記相應(yīng)的科目。但是,如果涉及收入,就需要按照規(guī)定繳納相應(yīng)的稅費(fèi)。
涉及折扣,視同銷售的話,怎么做會計(jì)分錄啊
這個(gè)是第二個(gè)問題嗎
就是,你說,涉及折扣,應(yīng)當(dāng)將折扣額視同銷售,應(yīng)該是借方收入,貸方銀存 折扣額視為銷售費(fèi)用嗎
不是這么理解的,我是說,將折扣額視同銷售,是可以的
比如1000,9折,我收款是900,我分錄,是銀行存款900,然后啥.100,貸方.主營業(yè)務(wù)收入1000這樣嗎
你這個(gè)折扣就放到銷售費(fèi)用的
好的,謝謝老師。
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