先做應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證認(rèn)需要抵扣的時候,你再做進(jìn)項。
老師好,請問員工坐飛機(jī)出差,開具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒有個人行程單,請問可以計算抵扣稅額嗎?火車票計算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
老師,企業(yè)員工出差時的火車票和汽車票,可以抵扣進(jìn)項稅嗎,全額抵扣還是怎么計算進(jìn)項稅,分錄怎么做
老師,麻煩問下,我沒抵扣的也沒認(rèn)證的進(jìn)項稅額入賬,記入待抵扣進(jìn)項稅嗎,謝謝
這個月有員工出差的車票可以計算抵扣,但是進(jìn)項勾多了,如果車票再用來計算抵扣的話,就出現(xiàn)留抵了,所以想問問看車票可以下月入賬計算抵扣嗎?還有就是如果本月入賬,計算抵扣的稅額可以記到待抵扣進(jìn)項稅額嗎?還是只能直接記到進(jìn)項稅額
老師,麻煩問下,我們員工出差的車票計算抵扣,我可以先記入待抵扣進(jìn)項稅額,然后抵扣的時候結(jié)轉(zhuǎn)嗎,謝謝
上個月已經(jīng)離職的員工還能申報離職補(bǔ)償嗎?
請問一下老師,公司是挖掘機(jī)設(shè)備租賃有限公司,匯算清繳的時候,固定資產(chǎn)折舊寫在所有固定資產(chǎn)折舊第三行:與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具,工具,家具這行算錯嗎?
老師請問一下,之前有一張燈具發(fā)票對方一直沒開,我款在1月份就轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理呀?
老師,異地施工申報個稅,咋添加單位,申報流程
31.3+C-Cx6%x3/12≥50 得出:C≥18.98所以C=20(必須為10萬元的倍數(shù)) 老師,這個不是(50+31.3)/0.985=82.54嗎,為什么是20?
郭老師,房租,水費(fèi),電費(fèi),我們收到的,有9個點(diǎn),5個點(diǎn),3個點(diǎn),這都什么情況
2024年4月繳納的契稅,現(xiàn)在可以退嗎?
進(jìn)項發(fā)票不夠的問題,一般都怎么處理?
車輛保險費(fèi)交印花稅嗎?叉車交車船稅不?
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
先做待抵扣進(jìn)項,抵扣的時候轉(zhuǎn)進(jìn)項可以嗎,謝謝老師
可以的,可以這么做的。
好的,老師那有加計扣除10%那種怎么做,謝謝
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。