您好,這個(gè)意思是,你還沒(méi)有抄報(bào)稅,需要先做這個(gè)才可以注銷
三、計(jì)算問(wèn)答題1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;(2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷售庫(kù)存原材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬(wàn)元;(4)銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額7.92萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元,已提折舊15.6萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠);5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.52萬(wàn)元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額78萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);向運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)第(4)筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的增值
31.某手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年9月生產(chǎn)銷售A型手機(jī),出廠不含增值稅單價(jià)為2800元/臺(tái),具體購(gòu)銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)A型手機(jī);同時(shí),向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3000元; (2)銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入113000元; (3)銷售手機(jī)發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金11300元; (4)購(gòu)進(jìn)手機(jī)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額120000元、增值稅稅額15600元; (5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅合計(jì)金額92700元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額2700元; 已知:手機(jī)、設(shè)備、零配件、工具件適用的增 值稅稅率均為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)適用的稅率為9%,納稅人取得的增值稅專用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證并允許在當(dāng)月抵扣,2020年8月留抵的增值稅稅額為3000元。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。 (1)(多選題2分)銷售手機(jī)的銷項(xiàng)稅額和支付運(yùn)費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算正確的有()。 A.進(jìn)項(xiàng)稅額=3000×9%=270元
三、計(jì)算問(wèn)答題1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;(2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷售庫(kù)存原材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬(wàn)元;(4)銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額7.92萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元,已提折舊15.6萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠);5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.52萬(wàn)元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額78萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);向運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)第(4)筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的
(二)業(yè)務(wù)題(共4大題,增值稅稅率13%)3.甲公司銷售一批商品給乙公司,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款100000元,增值稅額13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格.上給予6%的折讓。乙公司提出的銷售折讓符合合同要求,甲公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前甲公司已確認(rèn)了該批商品的銷售收入,銷售款項(xiàng)尚未收到,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額。(16分)(1)銷售時(shí)確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄(2)銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄(2)發(fā)生銷售折讓時(shí)的會(huì)計(jì)分錄4.甲企業(yè)將1臺(tái)不需要的機(jī)器設(shè)備以60000元的價(jià)格出售,同時(shí)發(fā)生清理費(fèi)800元。該設(shè)備原價(jià)80000元,已提折舊38000元。寫(xiě)出該業(yè)務(wù)的4個(gè)分錄
天洋公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2021年12月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)2日,開(kāi)出一張期限為2個(gè)月的商業(yè)匯票,用于購(gòu)入不需交裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款180000元。增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28800元。(2)5日,向大地公司購(gòu)入A材料80000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為12800元,沖銷預(yù)付款30000元,其余用銀行存款支付。材料驗(yàn)收入庫(kù)。(3)11日,銷售一批甲產(chǎn)品給成川公司,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為300000元,增值稅稅額為48000元,為鼓勵(lì)購(gòu)貨方早日付款,雙方約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。(4)15日,償還今日到期的為期三個(gè)月的短期借款,借入金額50萬(wàn)年利率6%,前幾個(gè)月的利息已按月在月末計(jì)提。現(xiàn)到期一次還本付息。(5)18日,公司購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款240000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額38400元,款項(xiàng)智未支付。(6)22日,用銀行存款文付購(gòu)買(mǎi)上述設(shè)備的運(yùn)費(fèi)2000元,安裝費(fèi)16000元。同時(shí),該設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用。結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
意思是抄報(bào)這個(gè)月的是吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的