同學(xué),你好 沒(méi)有備注的話,算借款
公司法人借款打進(jìn)公司賬號(hào),但是沒(méi)有備注借款直接轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),是用來(lái)買(mǎi)設(shè)備的,做賬是做成了往來(lái)款,但是這樣公司可以直接還款嗎
老師公司和股東法人之間的往來(lái)款,是寫(xiě)借款好還是寫(xiě)往來(lái)款好,公司錢(qián)不夠用了法人和股東打進(jìn)來(lái),公司有錢(qián)了還回去的,備注怎么寫(xiě)好呢?
法人向公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢(qián),用途備注可以用往來(lái)款嗎?如果公司的對(duì)公賬戶還沒(méi)有辦下來(lái),店面收款碼可以先用法人的嗎?后期辦下來(lái)了,法人再轉(zhuǎn)賬進(jìn)去
公司剛注冊(cè)時(shí),法人墊款進(jìn)來(lái)付開(kāi)戶費(fèi)、租金那些,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)的時(shí)候手機(jī)轉(zhuǎn)賬沒(méi)有備注,做賬是往來(lái)款,現(xiàn)在要退換法人,是備注:退換法人前期墊款嗎?還是備注:往來(lái)款
老師,法人往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)10000元,備注沒(méi)有填寫(xiě),這個(gè)也算是公司借法人的款唄?
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
那這個(gè)就是回頭公司直接還款就可以了對(duì)吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的老師
不客氣,祝工作順利