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老師您好 請問 公司業(yè)務(wù)是服務(wù)費 那開出去的專票沒有進(jìn)項抵扣?因為成本就是工資

2023-12-04 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-04 15:26

你好!是的,這種沒有多少進(jìn)項

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快賬用戶6972 追問 2023-12-04 15:28

可是 那是不是增值稅沒得抵扣的?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:29

你好!是的,很少。比如房租,水電,辦公費等

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你好!是的,這種沒有多少進(jìn)項
2023-12-04
進(jìn)項票 可以放著先不做賬
2023-05-12
您好同學(xué): 您說的進(jìn)項是100,出去也是100,是稅額還是營業(yè)額?
2023-08-17
你好,勞務(wù)派遣公司可以差額交稅的。
2024-01-30
你好 你們這個服務(wù)按6%開票的 。 可以用進(jìn)項稅來抵扣的。 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄做 : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2020-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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