需要交90000*1%的增值稅的哈
第一,我們是核定征收增值稅。第二,我們既銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,又銷售征稅的商品。我們核定的金額是月9萬,季度27萬。我們季度實際銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品10萬,征稅商品30萬。我想知道這10萬的農(nóng)產(chǎn)品還免稅嗎?老師
小規(guī)模農(nóng)副產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷的,稅率還是選免稅嗎?有限制季度30萬免征增值稅嗎
老師,我們公司是有農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的小規(guī)模,第四季度1%稅率的不含稅銷售9萬,自產(chǎn)免稅23萬,我的增值稅要上多少?
老師,早,我們公司是有農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的小規(guī)模,第四季度1%稅率的不含稅銷售9萬,自產(chǎn)免稅23萬,我的增值稅要上多少?
老師,我問一下,我們公司是農(nóng)業(yè)種植小規(guī)模納稅人,公司從農(nóng)戶這里收到自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開具了代收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票做成本,公司銷售產(chǎn)品,開具的銷售發(fā)票稅率是多少?屬于免稅的嗎?
老師,房開企業(yè)在售房時,客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會計沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個呢?第二個少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請問雙抬頭的海關(guān)繳款書,當(dāng)月15日稽核比對通過,當(dāng)月沒有勾選認證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負責(zé)開設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險嗎?
老師 社保不計提可以嗎
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
老師,就是每季1%和免稅的銷售超30萬,繳1%開出的增值稅,不超就不繳了,對嗎?
謝謝老師已經(jīng)解決了
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