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Q

怎么樣計(jì)提增值稅呢?

2025-11-04 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-04 11:17

同學(xué),你好
怎么樣計(jì)提增值稅呢?
一般是做收入,成本費(fèi)用的時(shí)候,就把增值稅做進(jìn)去的

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快賬用戶(hù)1845 追問(wèn) 2025-11-04 11:18

月底不用結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?

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快賬用戶(hù)1845 追問(wèn) 2025-11-04 11:18

月底用不用統(tǒng)計(jì)計(jì)算一下

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齊紅老師 解答 2025-11-04 11:20

同學(xué),你好
你是說(shuō)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎??

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快賬用戶(hù)1845 追問(wèn) 2025-11-04 11:25

對(duì)的啊,是呢

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快賬用戶(hù)1845 追問(wèn) 2025-11-04 11:25

你們回答問(wèn)題太慢了

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齊紅老師 解答 2025-11-04 11:26

同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。


不好意思,字要一個(gè)一個(gè)輸入的,會(huì)比較慢

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快賬用戶(hù)1845 追問(wèn) 2025-11-04 11:35

印花稅需要計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-04 11:35

同學(xué),你好
需要計(jì)提的

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快賬用戶(hù)1845 追問(wèn) 2025-11-04 11:36

計(jì)提分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-11-04 11:37

同學(xué),你好
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

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您好 這個(gè)是一般納稅人月末計(jì)提增值稅 跟次月繳納時(shí)候的分錄
2019-11-09
同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提的
2022-10-12
您好,不是計(jì)提就是正常的入賬 比如開(kāi)票 借 應(yīng)稅賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)
2019-07-08
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2019-07-08
一、增值稅的計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分錄是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 二、計(jì)提增值稅附加稅,分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
2021-11-28
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