同學(xué),你好
怎么樣計(jì)提增值稅呢?
一般是做收入,成本費(fèi)用的時(shí)候,就把增值稅做進(jìn)去的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,每月的增值稅及附加稅怎么計(jì)提,分錄是什么樣的呢
如果需要繳納增值稅 增值稅需要計(jì)提嗎 計(jì)提分錄怎么做呢
每月增值稅怎么計(jì)提呢?
計(jì)提增值稅分錄怎么樣
                業(yè)務(wù)招待費(fèi)是以銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入作為扣除基數(shù),企業(yè)可通過(guò)下設(shè)獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)的方式來(lái)提高費(fèi)用限額的扣除基數(shù)。將銷(xiāo)售部門(mén)設(shè)立成一個(gè)獨(dú)立核算的銷(xiāo)售公司,通過(guò)將產(chǎn)品銷(xiāo)售給銷(xiāo)售公司,再由銷(xiāo)售公司實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷(xiāo)售,可以直接帶來(lái)成倍的銷(xiāo)售收入,費(fèi)用限額扣除的基數(shù)可獲得提高。但是利潤(rùn)會(huì)增加嗎?會(huì)多交企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)一些小的設(shè)備配件怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)下哈,項(xiàng)目上公司備用金掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人頭上的,支付工資往來(lái)都在上面,但是呢就是對(duì)方簽個(gè)報(bào)銷(xiāo)單,或者造表的時(shí)候直接處理,這樣可以么!少量的還是可以吧,不然這個(gè)賬也不知道怎么處理!
新公司法規(guī)定:5年內(nèi)要完成注冊(cè)資金實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒(méi)有完成會(huì)怎樣呢?
9.1將房子對(duì)外投資視同出租,出租的房產(chǎn)稅納稅義務(wù)應(yīng)該是出租的次月開(kāi)始計(jì)算,這里為什么從9月開(kāi)始算,應(yīng)該從10月開(kāi)始算吧?
4500勞務(wù)報(bào)酬要交多少個(gè)稅,公式是什么
手工賬登記總賬和明細(xì)賬時(shí),期初余額如果是0需要寫(xiě)嗎,是不是要寫(xiě)平然后在元那邊畫(huà)符號(hào),還是直接不寫(xiě),請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師回答
我們?cè)谧鰷p資,辦理過(guò)程中出現(xiàn)這個(gè)提示:按照新規(guī)冠省名注冊(cè)資金是可以500萬(wàn)以下的,但一網(wǎng)通平臺(tái)暫時(shí)做不到優(yōu)化,這是什么意思?
個(gè)稅只申報(bào)法人一個(gè)人的200,選擇了扣除費(fèi)用5000,為啥還產(chǎn)生個(gè)稅了
工會(huì)出納去取現(xiàn)支付職工文體活動(dòng)支出,會(huì)計(jì)是根據(jù)銀行流水做賬的時(shí)候是做兩次分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動(dòng)支出-文體活動(dòng)支出 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動(dòng)支出-文體活動(dòng)支出 貸:銀行存款


月底不用結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
月底用不用統(tǒng)計(jì)計(jì)算一下
同學(xué),你好
你是說(shuō)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
對(duì)的啊,是呢
你們回答問(wèn)題太慢了
同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
不好意思,字要一個(gè)一個(gè)輸入的,會(huì)比較慢
印花稅需要計(jì)提嗎?
同學(xué),你好
需要計(jì)提的
計(jì)提分錄呢
同學(xué),你好
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅