需要找開票方復(fù)印記賬聯(lián)做賬

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    以前年度,公司賬戶匯出的,收據(jù)或者發(fā)票丟失,怎么做賬
查補(bǔ)預(yù)繳以前年度丟失發(fā)票的支出,請(qǐng)問(wèn)這部分支出需要調(diào)出來(lái)嗎
固定資產(chǎn)發(fā)票丟失,已提折舊,年度匯算清繳,調(diào)增,需要填報(bào)哪個(gè)表,需要怎么處理
幾年前開給對(duì)方的增值稅專用發(fā)票對(duì)方丟失了,現(xiàn)在我這邊需要重新給對(duì)方開具,請(qǐng)問(wèn)之前的發(fā)票怎么處理
以前年度年度未開得發(fā)票納稅調(diào)增,及調(diào)增繳納的增值稅及企業(yè)所得稅稅款怎么做賬
                業(yè)務(wù)招待費(fèi)是以銷售(營(yíng)業(yè))收入作為扣除基數(shù),企業(yè)可通過(guò)下設(shè)獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)的方式來(lái)提高費(fèi)用限額的扣除基數(shù)。將銷售部門設(shè)立成一個(gè)獨(dú)立核算的銷售公司,通過(guò)將產(chǎn)品銷售給銷售公司,再由銷售公司實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售,可以直接帶來(lái)成倍的銷售收入,費(fèi)用限額扣除的基數(shù)可獲得提高。但是利潤(rùn)會(huì)增加嗎?會(huì)多交企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)一些小的設(shè)備配件怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)下哈,項(xiàng)目上公司備用金掛在其他應(yīng)收款-個(gè)人頭上的,支付工資往來(lái)都在上面,但是呢就是對(duì)方簽個(gè)報(bào)銷單,或者造表的時(shí)候直接處理,這樣可以么!少量的還是可以吧,不然這個(gè)賬也不知道怎么處理!
新公司法規(guī)定:5年內(nèi)要完成注冊(cè)資金實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒(méi)有完成會(huì)怎樣呢?
9.1將房子對(duì)外投資視同出租,出租的房產(chǎn)稅納稅義務(wù)應(yīng)該是出租的次月開始計(jì)算,這里為什么從9月開始算,應(yīng)該從10月開始算吧?
4500勞務(wù)報(bào)酬要交多少個(gè)稅,公式是什么
手工賬登記總賬和明細(xì)賬時(shí),期初余額如果是0需要寫嗎,是不是要寫平然后在元那邊畫符號(hào),還是直接不寫,請(qǐng)專業(yè)老師回答
我們?cè)谧鰷p資,辦理過(guò)程中出現(xiàn)這個(gè)提示:按照新規(guī)冠省名注冊(cè)資金是可以500萬(wàn)以下的,但一網(wǎng)通平臺(tái)暫時(shí)做不到優(yōu)化,這是什么意思?
個(gè)稅只申報(bào)法人一個(gè)人的200,選擇了扣除費(fèi)用5000,為啥還產(chǎn)生個(gè)稅了
工會(huì)出納去取現(xiàn)支付職工文體活動(dòng)支出,會(huì)計(jì)是根據(jù)銀行流水做賬的時(shí)候是做兩次分錄,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動(dòng)支出-文體活動(dòng)支出 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動(dòng)支出-文體活動(dòng)支出 貸:銀行存款


都無(wú)法聯(lián)系對(duì)方了呢老師
那么只有做納稅調(diào)增了
發(fā)票丟了,且無(wú)法聯(lián)系對(duì)方,就要做納稅調(diào)增是么
是的,就是那樣子的哈
要是電子稅務(wù)局上能下載下來(lái)呢,能用么
數(shù)電發(fā)票可以直接下載,電子發(fā)票需要電子原件的
就是我們下載的跟對(duì)方提供給我們的是有差別的是么
電子發(fā)票需要根據(jù)對(duì)方發(fā)送的源文件,直接打印做賬就行,沒(méi)有紙質(zhì)發(fā)票了
那我們下載下來(lái)的跟他們發(fā)來(lái)的有啥區(qū)別呢
電子發(fā)票沒(méi)法直接下載的,只能查詢