你好,跨年的損益事項(xiàng),是通過??以前年度損益調(diào)整? 科目進(jìn)行調(diào)整的
自查補(bǔ)交去年的稅款,如果通過以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整的話,只會(huì)調(diào)整期初的利潤,去年的年報(bào)已經(jīng)做過了,這部分補(bǔ)交稅款產(chǎn)生的成本已經(jīng)無法減少收入了本質(zhì)上多交了企業(yè)所得稅,又因?yàn)槭峭ㄟ^以前年度損益調(diào)整的,這部分補(bǔ)交稅款不能形成成本抵減當(dāng)年的收入,請問老師補(bǔ)交以前年度稅款怎么處理最好?
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯(cuò)一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報(bào)表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
老師,我們是事業(yè)單位,我想問下有一筆以前年度本應(yīng)沖往來的款在以前年度支了費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整回,是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)整嗎?具體分錄如何做?
老師,以前年度的職工工資計(jì)提有誤,原來計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)嗎?我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請問是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來調(diào)嗎?
老師您好,想請教老師一個(gè)問題,如果建筑性企業(yè)以前年度入成本(人工費(fèi))入多了,現(xiàn)在想調(diào)整如何調(diào)整,是否通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理呢
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?