您好,這個的話,你們把未開票收入做負(fù)數(shù),這樣在申報一個開票的就行
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主繳納從去年到現(xiàn)在的物業(yè)管理服務(wù)費,并要求開發(fā)票,業(yè)主未交費部分我每月已按借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費處理,請問我現(xiàn)在如何賬務(wù)處理呢?
物業(yè)公司,以前收的物業(yè)費,業(yè)主沒有要票,現(xiàn)在過來三年了過來要發(fā)票,可是我們之前已經(jīng)申報了無票收入,這個可以不給開票嗎
老師好,之前收取業(yè)主物業(yè)管理費不需要發(fā)票,已作無票收入申報稅了,本期業(yè)主要求之前收的費用全部開票,如何處理?
老師,我們公司是物業(yè)公司,有業(yè)主要求補開2018年到2023年這期間交的物業(yè)費發(fā)票,以前收的物業(yè)費沒開發(fā)票的,都按未開票收入入賬報稅了,現(xiàn)在補開的發(fā)票,怎么入賬報稅?還是不做賬不報稅?
你好老師,請問一下物業(yè)公司本年預(yù)收業(yè)主停車費,次年業(yè)主需要開具普票 ,開票寫的是收管理費,請問一下這個如何走賬,可以從預(yù)售結(jié)轉(zhuǎn)到收入嗎
追問上個問題,我的意思是說即然錄入固定資產(chǎn)卡片計入了制造費用-折舊費的科目了,每個月就會計提折舊,每個月計提折舊之后制造費用-折舊費這個科目就一直有余額在,怎么處理
郭老師,賣二手車給個人,我們一般納稅人幾個點,然后名字和身份證填好,跳出來未查詢到購買方納稅人信息,這票能繼續(xù)開嗎
老師,請問企業(yè)每個月請保潔公司上門做清潔,對方開專票的話,我方是否可以抵扣進(jìn)項呢?謝謝~
購入二手設(shè)備,固定資產(chǎn)折舊年限還是按法定的那個年限來嗎?按器具工具家具5年嗎?
老師,如果人家規(guī)定了稅負(fù),比如增值稅兩個點,那對應(yīng)這邊算怎么提供發(fā)票給對方,我發(fā)現(xiàn)每次算要們多些進(jìn)項,要么多些成本,就是很難一模一樣的,是這樣嗎
員工7月份剛?cè)肼?,和單位協(xié)商,補交了2-6月份社保(養(yǎng)老,失業(yè),醫(yī)療),養(yǎng)老失業(yè)(2-6月)對公賬戶付款了,醫(yī)療部分(單位+個人)是個人付款,,請問怎么做分錄
老師空調(diào)移機費用他們給我開的電器的發(fā)票,該怎么入賬
業(yè)務(wù)做好臨時工工資表,計時工資會計需要逐一核對工時核算工資嗎
老師公司接了一個學(xué)校的采購項目,我們給學(xué)校購買的是材料明細(xì),現(xiàn)在要給甲方開票,甲方要我們開大類不開明細(xì),這樣可以嗎?就比如學(xué)校的多媒體教室是有話筒,音箱這些器材,但甲方說不開明細(xì)直接開多媒體教學(xué)系統(tǒng)
個稅匯算清繳不超過400元免補繳個稅 是不是匯算清繳時按照全年一次性獎金單獨計稅還是計入綜合所得算出來年度的補交的都小于等于400還是其中一個方法滿足小于400就可以免補交個稅
怎么弄呢?
就是在申報表啊,申報表的地方,寫未開票收入的負(fù)數(shù),然后正常在給人家開一次票,申報的時候,寫正數(shù)