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老師,我們社保劃其他應付款了,怎么調(diào)到其他應收啊,借其他應付款貸其他應收這樣調(diào)整嗎

2023-12-02 13:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-02 13:26

你好之前其他應付款在貸方余額可以

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你好之前其他應付款在貸方余額可以
2023-12-02
你好! 是的,你的理解很對
2022-01-06
你是資產(chǎn)負債表有負數(shù)嗎 哪個往來科目負數(shù)
2024-04-11
你好,要是同一個人的話是可以這么調(diào)整的
2023-11-28
可以的 借其他應付款 貸其他應收款
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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