你好,個(gè)稅領(lǐng)不領(lǐng)申報(bào),你得看下你發(fā)沒發(fā)工資 九月份發(fā)放的工資在十月份申報(bào)個(gè)稅。
請問下,有個(gè)異地項(xiàng)目,10月份我們開出了票,預(yù)繳了增值稅及附加,款11月份才到,有部分入農(nóng)民工專用賬戶,其實(shí)這部分工資是工人9,10,11月份的工資,我們?nèi)胭~了,可9,10月份的個(gè)稅我們沒有申報(bào),也逾期了,我們可以調(diào)賬把工資做成11,12,1月份工資嗎?然后銀行先發(fā)放這樣,那么個(gè)稅就可以按月申報(bào)了?
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模,想要申請下個(gè)月成為一般納稅人。 我想請教下您,就是說,下個(gè)月是十月份,對(duì)不對(duì)?下個(gè)月是11月份11月份我開票跟公司跟那個(gè)客戶是13個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后但是我也會(huì)同時(shí)收到。那個(gè)我的供應(yīng)商開票13個(gè)點(diǎn)的稅給我,就是在同一個(gè)月發(fā)生的事,就是那一個(gè)月是可以抵扣的,如果是隔了一個(gè)月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
請問一下老師,我們公司老板從今年1月-9月一直發(fā)工資(從來不繳納社保和公積金的),但是10月份公司賬戶沒有錢了,他說10月份不給他發(fā)工資了,等到11月份有錢了在發(fā)11月工資就可以了,這樣子隔著1個(gè)月不給他發(fā)工資,又11月給他發(fā)工資這樣子可以的嗎?那么10月份申報(bào)工資是就是申報(bào)零也不發(fā)工資的操作是合規(guī)的嗎
老師你好,第一個(gè)問題:我們公司10.21號(hào)開的公戶進(jìn)賬90萬/那我十月份開發(fā)票了紅沖了,十月份的個(gè)稅報(bào)零可以嗎?這個(gè)操作可以是吧? ?第二個(gè)問題:我11月份做人員工資,做30以下就可以,是不,不超5000就行
老師你好,我們在11月份錯(cuò)多開了一張票,當(dāng)時(shí)在開票軟件點(diǎn)了作廢但沒有成功,直到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個(gè)問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個(gè)月11月份的賬,上個(gè)月實(shí)際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個(gè)開錯(cuò)的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
然后第二個(gè)問題,你公戶發(fā)放的和你申報(bào)的得是一樣