你好,個稅領(lǐng)不領(lǐng)申報(bào),你得看下你發(fā)沒發(fā)工資 九月份發(fā)放的工資在十月份申報(bào)個稅。

請問下,有個異地項(xiàng)目,10月份我們開出了票,預(yù)繳了增值稅及附加,款11月份才到,有部分入農(nóng)民工專用賬戶,其實(shí)這部分工資是工人9,10,11月份的工資,我們?nèi)胭~了,可9,10月份的個稅我們沒有申報(bào),也逾期了,我們可以調(diào)賬把工資做成11,12,1月份工資嗎?然后銀行先發(fā)放這樣,那么個稅就可以按月申報(bào)了?
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模,想要申請下個月成為一般納稅人。 我想請教下您,就是說,下個月是十月份,對不對?下個月是11月份11月份我開票跟公司跟那個客戶是13個點(diǎn)的增值稅,然后但是我也會同時(shí)收到。那個我的供應(yīng)商開票13個點(diǎn)的稅給我,就是在同一個月發(fā)生的事,就是那一個月是可以抵扣的,如果是隔了一個月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
請問一下老師,我們公司老板從今年1月-9月一直發(fā)工資(從來不繳納社保和公積金的),但是10月份公司賬戶沒有錢了,他說10月份不給他發(fā)工資了,等到11月份有錢了在發(fā)11月工資就可以了,這樣子隔著1個月不給他發(fā)工資,又11月給他發(fā)工資這樣子可以的嗎?那么10月份申報(bào)工資是就是申報(bào)零也不發(fā)工資的操作是合規(guī)的嗎
老師你好,第一個問題:我們公司10.21號開的公戶進(jìn)賬90萬/那我十月份開發(fā)票了紅沖了,十月份的個稅報(bào)零可以嗎?這個操作可以是吧? ?第二個問題:我11月份做人員工資,做30以下就可以,是不,不超5000就行
老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當(dāng)時(shí)在開票軟件點(diǎn)了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實(shí)際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個開錯的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個需要備案這個法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時(shí)備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財(cái)務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社?;鶖?shù)改了,補(bǔ)交之前社保費(fèi)怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個體工商戶,如果不稅務(wù)注冊的話,后臺會給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對嗎? 3
直播間看不到我的提問,是怎么回事,請幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
個體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師,加油站業(yè)務(wù)中的送貨單中的單價(jià)這個有規(guī)定嗎?是寫含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?


然后第二個問題,你公戶發(fā)放的和你申報(bào)的得是一樣