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                                    3.甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年10月將自產(chǎn)的100件新型羽絨服作為福利發(fā)給本廠職工,該新型羽絨服生產(chǎn)成本為1130元/件,無同類銷售價格。已知增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲服裝廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是()。A.100×1130×13%=14690(元)B.100×1130×(1+10%)×13%=16159(元)C.100×1130+(1+13%)×13%=13000(元)D.100×1130×(1+10%)+(1+13%)×13%=14300(元)
1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年6月1日銷售機(jī)床100臺,每臺不含增值稅價格為52000元,同時根據(jù)合同規(guī)定向?qū)Ψ绞杖“b費(fèi)11300元。要求:計算甲公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。2.乙公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年8月1日銷售冰箱100臺,每臺含增值稅價格為4520元,同時根據(jù)合同規(guī)定向?qū)Ψ绞杖∶颗_冰箱包裝費(fèi)56.5元。要求:計算乙公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。3.丙公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年9月15日銷售一批貨物,含增值稅售價為113000元。要求:計算丙公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月采取以舊換新方式銷售某型號冰柜200臺,該型號冰柜的同期含增值稅銷售單價為3390元/臺,舊冰柜的收購單價為113元/臺,已知增值稅稅率為13%,甲公司當(dāng)月該業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列計算列式中,正確的是()。A、A.(3390-113)×200×13%=85202(元)B、B.(3390-113)×200+(1+13%)×13%=75400(元)C、C.3390×200×13%=88140(元)D、D.3390×200÷(1+13%)×13%=78000(元)
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年10月采用還本銷售方式銷售A型洗衣機(jī)1000臺,購進(jìn)成本為2300元/臺,含稅售價為3164元/臺,與客戶約定1年后退還貨款的50%。已知,A型洗衣機(jī)市場零售價為2825元/臺,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。甲企業(yè)以還本銷售方式銷售該1000臺洗衣機(jī)的計稅銷售額為()元。A2500000B3164000C1400000D2800000
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月采用還本銷售方式銷售新研制的凈水器100臺,每臺成本為2200元、含增值稅售價為5000元,并與購買方約定3年后一次性返還2000元/臺。已知,市場上同類凈水器的含增值稅售價為3000元/臺,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是()。A(5000-2000)×100÷(1+13%)×13%B2200×(1+10%)×100×13%C2200×100×13%D5000×100÷(1+13%)×13%
                老師您好,公司交了8-12月份店面的房租費(fèi)用,可是錢是10月份才交的,我怎么攤銷費(fèi)用,可以10月份一起攤銷3個月費(fèi)用嗎,后面的2個月每月攤
老師你好,稅務(wù)局打電話說我們22年的發(fā)票需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,下邊是以前會計的做的賬,稅務(wù)局說還沒有轉(zhuǎn)出,不懂什么意思,下邊是以前會計做的賬,老師你看下那不對啊
老師,我現(xiàn)在做稅務(wù)注銷,在做清算企業(yè)所得稅申報時,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表有貨幣資金,賬面價值填10萬,計稅基礎(chǔ)跟可變現(xiàn)價值或交易價格怎么填?
老師,本月收到25年物業(yè)費(fèi)和房租,我把1—9月的補(bǔ)攤在本月可以嗎?還有24年攤漏了2000多要用以前年度損益調(diào)整嗎
付工程款,施工單位提供的銀行擔(dān)保函財務(wù)會計留復(fù)印件,那么原件交給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人嗎?擔(dān)保函怎么處理?
請問老師服裝行業(yè)購買衣服是為了研究款式、面料,不是直接銷售的,這部分支出計入什么科目比較合適呢?
請問公司可以用一般存款賬戶作為主營業(yè)務(wù)的主要收款賬戶嗎
老師請問一下給股東分紅實(shí)際到手金額300萬,應(yīng)繳個稅多少錢
老師,請問國際貨運(yùn)代理公司收的報關(guān)費(fèi)符合免稅?
支付經(jīng)營所得個稅怎么做會計分錄