同學(xué)你好 這個(gè)是D哦
2019年9月采取以舊換新方式銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)50 臺(tái),A型洗衣機(jī)含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)3390元/臺(tái),舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺(tái)。已知增值稅稅率為13%。有關(guān)甲公司當(dāng)月以舊換新方式銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月采取以舊換新方式銷(xiāo)售某型號(hào)冰柜200臺(tái),該型號(hào)冰柜的同期含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)為3390元/臺(tái),舊冰柜的收購(gòu)單價(jià)為113元/臺(tái),已知增值稅稅率為13%,甲公司當(dāng)月該業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是()。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月采取以舊換新方式銷(xiāo)售某型號(hào)冰柜200臺(tái),該型號(hào)冰柜的同期含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)為3390元/臺(tái),舊冰柜的收購(gòu)單價(jià)為113元/臺(tái),已知增值稅稅率為13%,甲公司當(dāng)月該業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是()。A、A.(3390-113)×200×13%=85202(元)B、B.(3390-113)×200+(1+13%)×13%=75400(元)C、C.3390×200×13%=88140(元)D、D.3390×200÷(1+13%)×13%=78000(元)
24、甲公司為增值稅一般納稅人,2022年6月銷(xiāo)售啤酒取得含增值稅銷(xiāo)售額678000元,另收取包裝物押金60000元,且單獨(dú)記賬核算。已知增值稅稅率為13%,計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)銷(xiāo)售啤酒增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是()。A.678000÷(1+13%)×13%=78000(元)B.678000÷(1+13%)×13%+60000×13%=85800(元)C.(678000+60000)×13%=95940(元)D.678000×13%=88140(元)
老師你好,打擾下 【單選題】甲公司為增值稅一般納稅人,2023年12月將新研制的產(chǎn)品1 000件贈(zèng)送給顧客試用,生產(chǎn)成本為113元/件,無(wú)同類產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是( ?。?。 A.1 000×113×(1+10%)×13%=16 159(元) B.1 000×113×13%=14 690(元) C.1 000×113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14 300(元) D.1 000×113÷(1+13%)×13% =13 000(元)
請(qǐng)問(wèn)6月份憑證的金額有誤,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本來(lái)是120,寫(xiě)成100,然后應(yīng)交稅費(fèi)多了20,導(dǎo)致本年利潤(rùn)少了20,公司使用用友財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在7月份要怎么調(diào)整?
老師,個(gè)人在銀行買(mǎi)賣(mài)黃金取得的收益需要繳納什么稅金嗎?是否有相關(guān)的政策法條
新入職,發(fā)現(xiàn)餐飲兩公司管理賬戶,出納1個(gè)銀行賬戶收付兩家公司流失
您好,請(qǐng)問(wèn)公司發(fā)票額度因稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)查被降到1元,如果在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申請(qǐng)發(fā)票額度,是否需要稅管員審核通過(guò)
老師,我用公司賬戶購(gòu)買(mǎi)一輛二手車(chē),開(kāi)專票或者開(kāi)普通發(fā)票可以抵扣稅費(fèi)嗎
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開(kāi)票的,每月收費(fèi)多少比較合適?
老師,我會(huì)計(jì)分錄這么寫(xiě)的,出來(lái)科目余額表成了負(fù)數(shù)?正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師:請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司處于虧損狀態(tài),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),而且股東沒(méi)有實(shí)繳過(guò),這種情況下,股東還需要登錄自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅和印花稅嗎?
老師,這個(gè)題可以給我講講詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)年度利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn)43000 貸:盈余公積-法定盈余公積 5000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 38000 這個(gè)分錄是提取盈余公積嗎,什么意思老師