你好,收到廠家積分返利直接抵貨款: 一般納稅人,分錄為 借:應(yīng)付賬款--抵貨款公司(廠家返利抵貨款) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 小規(guī)模納稅人,分錄為 借:應(yīng)付賬款--抵貨款公司(廠家返利抵貨款) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
廠家給的返利直接抵貨款,不紅字發(fā)票,直接開抵后的貨款,賬務(wù)要怎么處理
老師,廠家給的返利直接抵貨款了,這個(gè)怎么做賬
廠家返利本月賬務(wù)處理為:暫估 借應(yīng)收賬款——廠家1貸:庫(kù)存商品——現(xiàn)匯返利1 下月沖減暫估借應(yīng)收賬款——廠家-1庫(kù)存商品——現(xiàn)匯返利-1 廠家未開發(fā)票 直接扣減返利增加庫(kù)存的價(jià)值 就是這個(gè)1直接算到車上 怎么做分錄
老師,收到廠家的貨物返利怎么做賬務(wù)處理?
我們收到廠家積分返利直接抵貨款怎么做賬務(wù)處理?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營(yíng)業(yè)外收入增加了70萬、營(yíng)業(yè)外支出增加了25萬、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲??蛻舴至诵〗M,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬多塊錢 這個(gè)錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問題
沙場(chǎng)外購(gòu)砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
郭老師,建筑工程公司,要辦什么資質(zhì)