同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
總部發(fā)生費用,借:管理費,貸:銀行存款。門店分攤這個費用的時候可以做,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款嗎
老師我買財務(wù)軟件時,借其他應(yīng)收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費用 5000 貸其他應(yīng)收款 5000, 這款軟件不好用,第二個月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費用-1008 貸其他應(yīng)收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應(yīng)收款1008 這樣做可以嗎
以前年度企業(yè)收到的專項應(yīng)付款,付相關(guān)專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費等相關(guān)支出時是借:專項應(yīng)付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應(yīng)付款,可以嗎?
我公司物業(yè)公司代扣代交電費支付時借管理費用貸銀行存款收到時借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,這是2020年的,怎么調(diào)整
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會計。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報個稅,8月申報工資個稅0報嗎?
同學(xué)您好:可以的,祝您學(xué)習愉快!
借其他業(yè)務(wù)成本? 貸管理費用 這個分錄有問題嗎,可以這樣寫嗎
同學(xué)您好:這樣寫也是可以的,正確的應(yīng)該是買入賣出通 過往來往來科目,賣出轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本,余下的計入管理費用
您可以給我指導(dǎo)下分錄嗎
同學(xué)您好: 買入: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 賣出 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款 倒擠 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款
因為我們最主要的是自用,記在管理費用的比較多
同學(xué)您好: 你那樣做也是可以的,管理費用用負數(shù)借方表示就可以。