門店收到了錢的嗎
請問租房一年發(fā)票收到錢未付,借長期待攤費用貸其他應付款,分攤到每個月借管理費用貸長期待攤費用,付款的時候借其他應付款貸銀行存款,分錄表述正確嗎?
總部發(fā)生費用,借:管理費,貸:銀行存款。門店分攤這個費用的時候可以做,借:銀行存款,貸:其他應收款嗎
老師我買財務軟件時,借其他應收款—5000貸銀行存款 5000,借管理費用 5000 貸其他應收款 5000, 這款軟件不好用,第二個月更換了另一款3992的,我可以直接做一筆,借管理費用-1008 貸其他應收款-1008 借銀行存款1008 貸其他應收款1008 這樣做可以嗎
老師,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
總公司分攤費用給分公司 總公司做賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到分公司的錢時,借:銀行存款 貸:其他應收款 分公司轉錢給總公司做賬 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
嗯,收到了
之前支出分錄怎么做的
總部支出,例如屬于辦公用品,借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款 門店只做自己的收支,月底一次匯總總部費用分攤門店,門店分錄,借:管理費用-總部費用分攤,貸:銀行存款
那不對 兩個都做管理費用 分攤的話 總店沒有支付 總店不應該做費用了
那應該怎么做?
總店 借其他應收款借管理費用負數(shù)
那分店怎么做呢?
借管理費用貸其他應付款總店 給總店錢借其他應付款貸銀行
但是實際上總部每支出一筆費用就直接支付了,老板想知道每一筆支出的明細,分店的費用怎么分攤?
你分攤到分店 分店給錢吧 相當于分店負擔了 你們是分開做 還是在一個賬套
是分開建賬的
門店分攤的金額跟總部支出對不上,因為是幾個店平攤的,比如總部發(fā)生5000管理費用,但實際這個店只分攤2500
那就得分店需要付款 比如辦公費100 總店支付了 你們根據(jù)銷售額分攤 或者安實際使用的分攤 分攤給a店20 分店給總店20
所以總部是直接沖減費用嗎?
借:銀行存款,借:管理費用負數(shù)
你好 是的 是這么做的,