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我們12月有些材料發(fā)票的專票,發(fā)票我們要做成本入賬,但是由于我們這個月銷項發(fā)票不多,所以進(jìn)項抵扣不完,我可以做了發(fā)票成本入賬了,但是稅金不抵扣,留到明年1月抵扣

2023-12-01 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 16:57

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶1752 追問 2023-12-01 16:59

這種留到明年抵扣稅務(wù)上沒有問題哈

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齊紅老師 解答 2023-12-01 17:01

常規(guī)操作,沒有問題

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快賬用戶1752 追問 2023-12-01 17:01

這種我是直接在稅務(wù)系統(tǒng)上不勾選抵扣,而不是勾選了不抵扣哈

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齊紅老師 解答 2023-12-01 17:02

直接不勾選就是了,勾選了必須抵扣

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快賬用戶1752 追問 2023-12-01 17:11

就是我可以在稅務(wù)系統(tǒng)上直接不勾選材料發(fā)票,然后我12月在財務(wù)賬上先入賬成本,這兩個是不沖突的哈

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齊紅老師 解答 2023-12-01 17:16

是的,掛應(yīng)交稅費-帶認(rèn)證進(jìn)項就是

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可以的,沒問題的哈
2023-12-01
你好,可以的,增值稅做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2023-02-02
你好,同學(xué),可以留到明年抵扣的啊
2020-12-04
你好 可以不認(rèn)證? 用時再認(rèn)證抵扣?
2021-04-01
你好,個人建議是先入賬,進(jìn)項稅額部分計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額核算,之后認(rèn)證抵扣了計入進(jìn)項稅額核算。
2021-06-26
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