你好,可以的,增值稅做到應交稅費待認證。
我有一張進項稅發(fā)票,已經在11月份抵扣勾選,但記賬聯(lián)的發(fā)票12月份才給我,這種可以嗎?
老師,我有一張專用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進項稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師 我們12月收到進項電子專票共計100萬 12月報稅時抵扣了其中30萬 70萬對方在1月直接做紅沖 1月時12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當沒有70萬的發(fā)票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當進項 后面進項做轉出 這樣可以嗎?
我們12月有些材料發(fā)票的專票,發(fā)票我們要做成本入賬,但是由于我們這個月銷項發(fā)票不多,所以進項抵扣不完,我可以做了發(fā)票成本入賬了,但是稅金不抵扣,留到明年1月抵扣
老師,請教您一個問題,就是我現(xiàn)在收到一張20萬的專票,但是我12月增值稅都算好了,我不打算放在12月抵扣了,放到25年一月抵扣,我想問下,這種發(fā)票我24年需要做賬務處理嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。