您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好 老師 我們公司主營銷售環(huán)保磚 有部分廠房出租了 開了20萬的發(fā)票 應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?成本怎么入賬呢?按照房屋折舊嗎?房屋的折舊我平時是按照固定資產(chǎn)折舊自動生成的 如果分開做,該怎么做呢/具體分錄怎么寫啊?
老師,您好,我們公司給其他公司建造一個廠房,已經(jīng)建設(shè)完畢,使用權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給對方,請問,發(fā)生的費用計入到在建工程了,但是這個工廠不是我們自用的,是對方用的,請問這個屬于什么呢?有一部分在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),折舊已經(jīng)計提完畢,那剩下的在建工程怎么處理?
老師,我做的村集體經(jīng)濟組織賬,集體經(jīng)濟組織出租一個廠房給其他人。款還未收到,但集體經(jīng)濟組織還把賬掛起。分錄怎么做呢?需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?資產(chǎn)是已提折舊了的。
我們集體經(jīng)濟組織出租一個廠房給別人,廠房是計提折舊了的,我想問怎么做完整的分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
金融機構(gòu)納稅調(diào)整事項中二、扣除類項目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費,社保費,實際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零?。?/p>
老師:我做匯算的時候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個體戶用不用計提折舊,前一任會計沒計提
董孝彬老師,您好!續(xù)問—只要填在納稅調(diào)整項目明細表,傭金和手續(xù)費里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時候,報送固定資產(chǎn)的分項時,將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報錯,今年我能按正確的報送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計折舊450000,我匯算的時候填了原值600000,累計折舊600000,今年我能按450000,報送嗎?匯算清繳時原值與累計折舊的總計金額都跟賬對上的,只是明細分項金額不對
報稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤100萬,但是費用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費用嗎
集團內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個科目呢,借方計入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個累計折舊(調(diào)出方已經(jīng)計提的折舊)那凈值入哪個科目呢