借銀行存款 貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項什么時間能銷售出去?你得今年把它做了收入和成本。
老師好,10月購進商品,但是對方供應(yīng)商當月沒有開票過來,10月也有銷售此商品給客戶,也開了發(fā)票給客戶,假設(shè)購進金額為10000元未稅,銷售金額為12000未稅,請問如何做購進分錄和主營業(yè)務(wù)銷售和成本分錄;11月收到了供應(yīng)商發(fā)票了,又該如何做分錄,請列憑證分錄明細,謝謝。
?老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,減按1%的稅率,季度未到45萬免直增值稅的分錄怎么做呢?比如我開了一張5萬元的普通發(fā)票,收到貨款5萬元,請問如何做分錄
老師,請問一般納稅人,收到客戶貨款2萬元,己開發(fā)票2萬元,因采購商品末到,至今未發(fā)貨?如何作分錄?如做了銷售,無對應(yīng)成本,如何處理?如何作分錄?
請問老師,一般納稅人12月進貨2萬,確定本月到不了發(fā)票,做分錄:借庫存商品2萬 貸應(yīng)付帳款2萬;本月已銷售,做分錄:借銀行存款2萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 1.77萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.23萬;同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:做分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 2萬,貸庫存商品2萬,在24年匯算清繳的時候,還需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬嗎?24年1月發(fā)票到了,又如何做帳?
請問老師,一般納稅人如12月購進A商品數(shù)量10臺,單價1000元/臺(含稅),貨款1萬元,款已付,供應(yīng)商暫未開票,且12月已銷售(平進平出),如何做分錄?次月供應(yīng)商開來發(fā)票,發(fā)票上A商品單價是1000元,數(shù)量10臺,但商品下面折讓了一筆費用(單臺返利30元/臺,30臺/元*10臺=300)元,發(fā)票票面凈額9700元,如何做分錄了?
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
今年不會發(fā)貨
如今年都不發(fā)貨,怎么做帳
那你直接做收入就可以的,成本暫估。