你好,分錄沒(méi)錯(cuò)的。是這樣的
老師,上月固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài),按照驗(yàn)收表暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000,本月發(fā)票來(lái)了,是不是把之前的分錄紅沖,然后 借:固定資產(chǎn) 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1300 貸:應(yīng)付賬款 11300
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下1、18年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買(mǎi)了一臺(tái),但是原固定資產(chǎn)銷(xiāo)售方先開(kāi)了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在的問(wèn)題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)(挖機(jī)),每月還款借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,這樣分錄做下來(lái),長(zhǎng)期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個(gè)分錄對(duì)嗎
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買(mǎi)了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門(mén)并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師你好,我們廠(chǎng)砌廠(chǎng)房勘察費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請(qǐng)問(wèn)老師分錄這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)呀?借:在建工程-設(shè)計(jì)費(fèi)10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng) 1300貸:應(yīng)付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費(fèi)20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng) 2600貸 :應(yīng)付賬款-某某22600元請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄對(duì)么?麻煩老師指導(dǎo)一下?還有什么時(shí)候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠(chǎng)房10000 貸:在建工程-設(shè)計(jì)費(fèi)10000 借:固定資產(chǎn)-廠(chǎng)房20000 貸:在建工程-勘察費(fèi) 20000 老師分錄做的對(duì)么?
沒(méi)有預(yù)收怎么重分類(lèi)只有應(yīng)收應(yīng)付
你好兩個(gè)人流水帳是怎么清算的,如我?guī)讉€(gè)月之內(nèi)轉(zhuǎn)他十萬(wàn)而他又轉(zhuǎn)我8萬(wàn)流水帳是多少?
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),需要繳納契稅嗎?
老師這道題時(shí)間權(quán)重不懂,一個(gè)季度不是按4個(gè)季度來(lái)的嗎?為什么分母是3
請(qǐng)問(wèn)老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購(gòu)入印刷品*不干膠標(biāo)簽 計(jì)入什么明細(xì)科目呀
老板出差回來(lái)消費(fèi)40多萬(wàn),沒(méi)有明細(xì),只有不分付款單,也沒(méi)發(fā)票,怎么辦
出口香港大學(xué)設(shè)備,不知道稅號(hào),發(fā)票能不開(kāi)稅號(hào)么
老師,質(zhì)量的模具工裝計(jì)量費(fèi)能入到檢驗(yàn)費(fèi)里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個(gè)人購(gòu)買(mǎi)蟲(chóng)草五萬(wàn),但是對(duì)方只開(kāi)了收據(jù),這個(gè)能入賬嗎
老師,我本月補(bǔ)發(fā)24年的工資46700元,這個(gè)人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費(fèi)用提到這個(gè)月一次性扣除,這樣不用代交個(gè)稅呢?