你好,你是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是怎么?
老師你好,我們?cè)鲋刀惏l(fā)票系統(tǒng)里面發(fā)現(xiàn)了一些17年到21年期間的成本和費(fèi)用發(fā)票,問(wèn)題1.費(fèi)用發(fā)票是之前幾年,老板買(mǎi)的一些東西,前幾年都沒(méi)報(bào)銷(xiāo)。現(xiàn)在22年還能給他沖借款嗎?問(wèn)題2.成本發(fā)票有一些19年的發(fā)票,之前付了款,一直掛的預(yù)付款,也一直沒(méi)有做庫(kù)存,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在22年,還能給沖預(yù)付款,做庫(kù)存,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬錯(cuò)誤,入到庫(kù)存商品,而且有月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在可以修改7-9月的憑證嗎?會(huì)涉及到報(bào)表跟申報(bào)稅務(wù)局的不一致,可以嗎?之前入賬的就不管了,沖銷(xiāo)掉
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是按照硬件數(shù)量開(kāi)的,看錯(cuò)了入賬到庫(kù)存商品里面了,也部分結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了,還有一部分沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么處理,剩下沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的可以直接改科目管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎?之前年度結(jié)轉(zhuǎn)到成本的還要改嗎
老師好,麻煩問(wèn)下,我們公司是建筑公司,以前成本票來(lái)了是直接入成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,年末對(duì)外開(kāi)票不多,導(dǎo)致利潤(rùn)表的虧損金額有點(diǎn)大,老板嫌報(bào)表不太好看,我現(xiàn)在想把來(lái)的成本做到存貨里面去,以后結(jié)算的時(shí)間在結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去,就是現(xiàn)在啟用了成本的科目了,以前沒(méi)有啟用,這樣改變做賬方式稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,1、公司2023年有套生產(chǎn)線(xiàn),所有與之相關(guān)的費(fèi)用就記在制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)公司沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì),說(shuō)這是試驗(yàn)線(xiàn),屬于研發(fā)費(fèi)用,所以之前的費(fèi)用是不是應(yīng)該調(diào)到研發(fā)費(fèi)用???2、之前結(jié)轉(zhuǎn)了的分錄是圖中這樣記得,還有200萬(wàn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),掛在生產(chǎn)成本里面,這種情況下,如果現(xiàn)在做調(diào)整分錄需要分著調(diào)嗎?一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)了的要調(diào),一個(gè)是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的要調(diào)對(duì)嗎
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
不是的,就是本來(lái)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該入賬管理費(fèi)用,我看成硬件了,入到庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到成本了,還有余額,現(xiàn)在怎么處理
硬件全部銷(xiāo)售了嗎?
全部銷(xiāo)售了才能結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)有全部銷(xiāo)售不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
是有銷(xiāo)售才結(jié)轉(zhuǎn),就是入錯(cuò)了科目,對(duì)應(yīng)的部分結(jié)轉(zhuǎn),本來(lái)是應(yīng)該入賬管理費(fèi)用,現(xiàn)在是庫(kù)存商品,需要把之前年度的改過(guò)來(lái)嗎?壓根沒(méi)有這部分庫(kù)存商品
借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存商品
我現(xiàn)在做了一個(gè)這個(gè)分錄,這部分庫(kù)存沒(méi)有余額了,我想問(wèn)的是之前年度的需要改嗎老師
需要 坐錯(cuò)了的都需要改
那有好幾筆憑證,怎么修改,入庫(kù)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的都有
你好,一次修改就是了,借以前 前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品。
小企業(yè)用未分配利潤(rùn)科目吧老師,借方未分配利潤(rùn)
可以的,可以這么做的。
之前年度錯(cuò)誤的憑證不用沖銷(xiāo)掉嗎老師,余額表里面還是一直在哪里
對(duì)的是的,不用紅沖直接在今年調(diào)整。
老師,軟件企業(yè)可以用庫(kù)存商品這個(gè)科目嗎?我們是自研,系統(tǒng)費(fèi)用和硬件一起銷(xiāo)售,系統(tǒng)是要依靠硬件產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)的,所以一起銷(xiāo)售,這部分硬件采購(gòu)時(shí)入賬到原材料科目,還有些也是使用系統(tǒng)需要單獨(dú)安裝的配件以及硬件產(chǎn)品需要更換的零部件等入賬到了庫(kù)存商品可以嗎
比如手持機(jī)是原材料,庫(kù)存商品是需要更換的電池,充電底座,還有其他需要的零件,服務(wù)器,無(wú)線(xiàn)AP等,可以嗎
這個(gè)軟件可以做庫(kù)存商品,也可以做無(wú)形資產(chǎn)。你需要自己判斷一下的,可以多次銷(xiāo)售,重復(fù)使用的,就是做無(wú)形資產(chǎn)。
之前的產(chǎn)品,申請(qǐng)軟著的,歸集到無(wú)形資產(chǎn)了,現(xiàn)在都是費(fèi)用化的升級(jí),老師,我說(shuō)的不是這個(gè)軟件產(chǎn)品,你仔細(xì)看看上面的問(wèn)題
硬件的可以做到庫(kù)存商品里面的。
買(mǎi)來(lái)的時(shí)候做原材料,領(lǐng)用的時(shí)候做研發(fā)支出或者是生產(chǎn)成本。完工入庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品。
入庫(kù)存商品的這些零部件都是直接給客戶(hù)安裝的,買(mǎi)來(lái)就入庫(kù)了可以嗎,領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本
可以的,可以這么做的。