您好,與銷售是反方向分錄,要開紅票的 借:應收(負) 貸:主營業(yè)務收入(負) 銷項稅(負) 借:主營業(yè)務成本 (負) 貸:庫存商品(負)
你好,請問銷售退貨的分錄怎么做?
老師:請問下銷售退貨,退款的分錄怎么寫?
銷售產(chǎn)品,上個月銷售的,產(chǎn)品這個月產(chǎn)品退貨該怎么做分錄呢
銷售退貨分錄和銷售退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做
銷售退貨的分錄怎么做
老師無票收入的原始憑證是什么,謝謝
異地銷售電梯設(shè)備及安裝,需要辦理跨區(qū)域涉稅事項,預交稅款嗎,預交稅款只交安裝費嗎,還是設(shè)備和安裝合并
老師請問一下 我們退稅聯(lián)出口日期是6月2日 我5月收到了報關(guān)單就在5月開了出口發(fā)票 但是我們實際要6月才結(jié)匯 這個出口發(fā)票在5月開有問題嘛?
老師無票收入的原始憑證是什么
老師,請問,股東已按公司注冊資本實繳,超過注冊資本的部分,是資本公積還是往來款,請老師指導一下,謝謝
減資的話,是不是根據(jù)未分配利潤×減資比率,轉(zhuǎn)出給投資人,盈利的話就轉(zhuǎn)出錢給減資的股東,虧損的話不轉(zhuǎn)出錢?
客戶打了錢在公賬沒有做收入會有什么風險
老師,如果想報稅,要是法人或者財務負責人嗎
老師,你好!像這種票據(jù)請得臨時工沒有稅票,會計如何做賬
微信收款記其他貨幣資金嗎?
那實際退款呢
您好,好的,借:銀行? ?貸:應收
我退客戶錢,借銀行存款不對吧
您好,不好意思,是的,我寫反了 借:應收? 貸:銀行 紅沖時應收是借方負,這里是借方正,往來科目平了