您好,與銷售是反方向分錄,要開紅票的 借:應(yīng)收(負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 銷項(xiàng)稅(負(fù)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)) 貸:庫存商品(負(fù))
你好,請問銷售退貨的分錄怎么做?
老師:請問下銷售退貨,退款的分錄怎么寫?
銷售產(chǎn)品,上個月銷售的,產(chǎn)品這個月產(chǎn)品退貨該怎么做分錄呢
銷售退貨分錄和銷售退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做
銷售退貨的分錄怎么做
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
那實(shí)際退款呢
您好,好的,借:銀行? ?貸:應(yīng)收
我退客戶錢,借銀行存款不對吧
您好,不好意思,是的,我寫反了 借:應(yīng)收? 貸:銀行 紅沖時應(yīng)收是借方負(fù),這里是借方正,往來科目平了