對的,是的,你需要支付的這個獨立費是啥?
工會經費 計提 繳存后 借管理費用貸應付職工薪酬 工會經費 借應付職工薪酬 工會經費貸銀行存款 使用時候怎么使用呢 怎么做分錄呢
老師好,公司經理年培訓費用49800元,按月分攤 ,做賬分錄計提:應付職工薪酬-教育經費,貸銀行存款 分攤分錄:借管理費用-教育經費,貸:應付職工薪酬-職工教育經費嗎?
借:管理費用-職工教育經費貸:應付職工薪酬-職工教育經費借:應付職工薪酬-職工教育經費應交增值稅-進項稅貸:銀行存款出現了貸方余額對嗎?后期應該怎樣處理呢?
老師,我公司為2個員工支付了8000元的會計培訓費。已經并入工資申報了個稅,請問我怎么做會計分錄呢。第一種:計提,借:銷售費用-職工工資8000 貸:應付職工薪酬-工資8000 員工,拿發(fā)票報銷時 借:應付職工薪酬8000 貸:銀行存款。第二種,計提 借:銷售費用-職工教育經費8000 貸:應付職工薪酬—職工教育經費 支付時 借:應付職工薪酬-職工教育經費8000 貸:銀行存款8000 哪個合適呢
計提工會經費和職工教育經費、福利費,計提是入的應付職工薪酬里。提了后,后面又怎么做分錄呢,意思后面報稅后直接做,借:應付職工薪酬(職工教育經費、工會經費、獨立費)貸:銀行存款嗎??
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?