可以的,連續(xù)累計12個月銷售額500萬以內(nèi)都是小規(guī)模,你是查賬征稅的嗎?查賬征稅的不管你的銷售額多少都得做。
老師,小規(guī)模納稅人,今年6月前定額,核定銷售額每月40萬,今年第一季度開票18萬左右,報稅在第一欄填入18萬,在第十二欄填寫的120萬,增值稅是12000元,第二季度,直接在12欄填寫的120萬,免稅,現(xiàn)在第三季度查賬,銷售額400萬,是超過了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)了嗎
現(xiàn)在不是小規(guī)模季度不超過30萬的普票可以免稅嗎?是不是可以理解成一年不超過120萬?那如果我第一個季度就開了120萬,后年就沒開票了,第一個季度交了稅,年底匯算清繳可以給我退稅嗎
今年開票共計83萬,說超120萬。一查是跟去年12月開的40萬加起來超120萬了,現(xiàn)在不能開了是不是要做帳,我說的是小規(guī)模票3個點的
老師小規(guī)模一年不超過500萬開票,是不是指滾動的12個月,現(xiàn)在3月,就是2024年4月到2025年3月這12個月開票超過500萬就變成一般納稅人了
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個人,這個月申報增值稅無票收入是按1000元申報,還是把1000價稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進項稅額比庫存多岀很多,后期可以通過普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請問供應(yīng)商按93折賣給我們,我們再按88折買給客戶,后面客戶再補差價給我們,那是供應(yīng)商先按高價賣給我們對嗎
老師,我現(xiàn)在寫上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
老師,公司有在建工程,進項稅可以抵扣的,我也做了待認(rèn)證的處理,所以賬上是有留底稅額的。 我想問的是,能不能在有留底的情況下,在交增值稅呢?(也就是先不管在建工程的待認(rèn)證稅額)
老師,憑證裝訂好后,封面要敲騎縫章嗎?
我們客戶直接把錢付給我們供應(yīng)商購買原材料,原材料是送到我們公司生產(chǎn)產(chǎn)品,我們收到材料時不用入庫,生產(chǎn)時材料也不用出庫吧?
實習(xí)協(xié)議發(fā)生的勞務(wù)報酬怎么扣稅呀,能扣除5000的基數(shù)嘛
匯總上傳,也反寫了,怎么開票截止日期還是6月16呢
老師,我們股東用專利入股,不轉(zhuǎn)讓不交個稅,注銷的時候,未分配利潤負(fù)數(shù)需要交個稅嗎?