對(duì)的,是的,已經(jīng)超過了標(biāo)準(zhǔn)。
您好,請(qǐng)問按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷售家具開具增值稅普票25萬元,負(fù)數(shù)增值稅普票20萬元,請(qǐng)問第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是樹苗培育公司,小規(guī)模納稅人,今年第三季度開普票100萬元(稅率1%),開普票1萬元(稅率3%),開自產(chǎn)自銷苗木免稅普票70萬元(稅率0%),請(qǐng)問老師,在申報(bào)第三季度增值稅時(shí),這三組數(shù)字填在哪欄?尤其是免稅銷售收入填在哪欄?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,有開專票、普票,還有不開票收入,不開票收入應(yīng)填寫在增值稅主表哪欄呢?是不是第三欄?
老師你好,我公司是個(gè)小規(guī)模納稅人,季銷售額超過了45萬,不含稅銷售額填寫第一欄,稅額呢,現(xiàn)在按1%征收,減免的2%填入哪里
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
是今年銷售額是180000+1200000+4000000萬嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
但是其實(shí)第二季度開票是20多萬,也按120萬算嗎,申報(bào)時(shí)報(bào)的120萬
那你在第12欄里面填寫120萬是什么意思?
季度定額的120萬
你截圖看一下12欄里面的哪一個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是其他免稅銷售額 這個(gè)核定銷售額他應(yīng)該是在14或者是15里面。
老師,您看看
這12行填寫錯(cuò)了,這個(gè)金額多余。
現(xiàn)在寫上去了是不是就算銷售了
你好是的,是這個(gè)意思的。