符合免稅條件的才可以開(kāi)免稅發(fā)票
看圖,我們幫萬(wàn)申做項(xiàng)目,備案的技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,這個(gè)云服務(wù)器是1萬(wàn),不免稅,技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)108萬(wàn),申請(qǐng)備案,開(kāi)了普票可以免增值稅,這個(gè)云服務(wù)器是我們租賃別人的,進(jìn)行開(kāi)發(fā)的,上家開(kāi)給我們6%的稅率,我們開(kāi)給下家(萬(wàn)申)稅率是6%嗎?開(kāi)票名稱(chēng)寫(xiě)什么?可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師您好,想請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,如果我們給客戶(hù)付款,對(duì)方給我們開(kāi)免稅的普通發(fā)票,對(duì)我們企業(yè)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我公司是工程公司,最近經(jīng)過(guò)招投標(biāo)投中了一個(gè)銷(xiāo)售項(xiàng)目的標(biāo)的,甲方說(shuō)不管我們按什么稅率開(kāi)發(fā)票都可以,所以老板想按9%的稅率給甲方開(kāi)票,簽訂合同形式是采購(gòu)合同,但合同里約定稅率是9%的,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方收取我們發(fā)票,他們有什么納稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們中標(biāo)技術(shù)服務(wù)合同,甲方說(shuō)服務(wù)合同內(nèi)設(shè)備不能入固定資產(chǎn)要求我們開(kāi)具13的發(fā)票,然后還不給我們簽訂任何手續(xù),我想問(wèn)一下這種合同和發(fā)票不符的會(huì)有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,合同上約定了對(duì)方給我們開(kāi)免稅發(fā)票,但他們還沒(méi)做技術(shù)合同備案,因此只能先開(kāi)13%的票,請(qǐng)問(wèn)后面如果對(duì)方做了技術(shù)合同備案,發(fā)票怎么處理
有不用寫(xiě)本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類(lèi)型的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類(lèi)水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠(chǎng)從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
如果不符合條件的,正常開(kāi)具13點(diǎn)的發(fā)票沒(méi)問(wèn)題