你好,你們這個(gè)是什么原因的補(bǔ)稅呀?
老師沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,匯算清繳退稅怎么做賬務(wù)處理
老師…以前年度的收入…已經(jīng)做賬務(wù)處理…做以前年度損益調(diào)整…匯算時(shí)填表怎么填
補(bǔ)繳以前年度的增值稅,附加稅,滯納金,怎么做賬?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
補(bǔ)繳以前年度增值稅怎么做賬務(wù)處理,我們經(jīng)理說(shuō)不能掛以前年度損益調(diào)整
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 怎么快賬里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線(xiàn)嗎
應(yīng)該是稽查
補(bǔ)了增值稅 附加稅和所得稅
繳納相關(guān)稅費(fèi)及滯納金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(或應(yīng)交所得稅等科目) 營(yíng)業(yè)外支出--稅收滯納金 貸:銀行存款
以前年度的
附加稅和企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
增值稅呢?
增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅(或應(yīng)交所得稅等科目) 營(yíng)業(yè)外支出--稅收滯納金 貸:銀行存款
是補(bǔ)以前年度的。你這是繳納的那筆分錄
增值稅就是這么做的,增值稅不用以前年度隨意調(diào)整
不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?我們經(jīng)理說(shuō)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體我不會(huì)
如果是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么做呀?
1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 二、城建稅和教育費(fèi)附加也要按補(bǔ)交增值稅計(jì)算補(bǔ)交 1、提取時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 應(yīng)交稅金-教育費(fèi)附加 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交稅金 借:應(yīng)交稅金--城建稅 借:應(yīng)交稅金--教育費(fèi)附加 貸:銀行存款