對的,是的,能分出一個人是多少的需要
公司贈送給客戶的禮品是在免稅店購買的,抬頭是個人,這種可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
公司送客戶的土特產(chǎn),酒,茶葉可以入成本,業(yè)務(wù)招待費(fèi),不能抵扣增值稅是嗎?
老師您好,公司招待費(fèi)做年報(bào)的時(shí)候需要調(diào)增40%,那如果正常招待費(fèi)100元,我入帳只做60元,年報(bào)的時(shí)候是不是就不用調(diào)整了?
老師,我們公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)高,考慮到招待費(fèi)的限額抵扣費(fèi)用問題,是不是可以有些招待費(fèi)可以無票入賬呢,反正都是要納稅調(diào)增的
老師好,公司購買了一萬塊錢的酒,計(jì)入哪個科目,酒是慢慢的送給客戶,不是一次性給,不能一次計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請問老師,公司變更地址,基本賬戶沒有變更,賬戶是不是會凍結(jié)?
請問是不是余額表只要損益類都結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表就肯定會平的?
辦公費(fèi)一次幾十元,一年共只有幾筆這種無發(fā)票匯算需要調(diào)增嘛?
這一種發(fā)票是做預(yù)付還是做快遞費(fèi),他們會給開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?
2024年公司投建的充電站,匯算清繳時(shí)一部分施工發(fā)票還沒收到,那么需要納稅調(diào)增嗎?
您好,便利店能開出勞保用品發(fā)票嗎?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險(xiǎn)
謝謝老師,啊,什么意思,老師,這個扣個稅是什么意思,其實(shí)我并沒有怎么理解,只知道和個稅有關(guān),具體怎么回事我不太懂,扣個稅又怎么扣呢這種
如果你們是放在單位,每次來客戶給人家泡茶喝,這個分不出一個人是多少來,不用交個稅,如果你是送的禮盒送給了一個人,這個需要交個稅。
好的,謝謝老師,那第二種情況,這個個稅具體怎么扣呢,比如舉個例子,我們公司買了6000的茶葉,作為禮盒送給了客戶了,那這個個稅怎么弄呢,不太懂怎么扣個稅,扣多少
6千乘以20%偶然所得的
關(guān)鍵是怎么扣法呢,老師,我不太懂怎么扣
你好,自然而然電子稅務(wù)局庫角端分類所得,五人所得在這里面申報(bào),具體的計(jì)算方法也告訴你了。
謝謝老師,您說“五人所得”,是“無人所得”是嗎,這20%的個稅是我們公司自己承擔(dān)嗎?
偶然所得剛才打錯了,偶然所得。
個稅是自己承擔(dān)嗎?
是的,對的,是這么做的。
好嘞,謝謝老師喔,老師,公司采購的茶葉自己用可以入辦公費(fèi)吧,不需要入福利費(fèi)吧
你好,拿來辦公不合理,這個一般不是福利費(fèi)就是招待費(fèi)的。
好的,謝謝老師!還有一個問題就是對于這種茶葉如果是送個客戶的,正常來說都是入業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以入招待費(fèi)的話公司就會承擔(dān)個稅,這種情況,這一類的業(yè)務(wù)一般公司都會入招待費(fèi)嗎?他們都愿意叫承擔(dān)20%的個稅嗎?故意走個福利費(fèi)不是可以避掉嗎
你好,個稅能分出一個人是多少的,也需要交,你可以做招待費(fèi),就是說客戶來了,招待客戶的并沒有送禮盒。
就是如果到時(shí)候稅務(wù)局來找我們說為什么你入了招待費(fèi)不申報(bào)個稅,就說我們送的不是禮盒,是客戶來了泡茶給他們喝的?
分不出一個人是多少,這個客戶也喝,那個客戶也喝。
所以這種就不需要承擔(dān)個稅的對吧,還有一個問題就是如果我們公司給客戶送了一部價(jià)值8000元的蘋果手機(jī),這種肯定也是入業(yè)務(wù)招待費(fèi),那這種也是公司承擔(dān)8000*20%偶然所得的個稅嗎
對的,是的,是這么做的。