這個月申報上月的還是按小規(guī)模申報
我們這個月是一般納稅人了,上個月開的一個點(diǎn)的專票還能作廢重新開一個點(diǎn)的專票嗎
請問一下:我現(xiàn)在是一般納稅人變成6個點(diǎn),上個月出現(xiàn)以前開的一個點(diǎn)的發(fā)票紅沖,現(xiàn)在增值稅申報表怎么填寫啊
老師,我公司7月是小規(guī)模納稅人,給客戶開了一張3個點(diǎn)的專用發(fā)票,8月份我公司升級成為一般納稅人,紅沖了7月份開的3個點(diǎn)的專票,這個填增值稅申報表怎么填呢
一般納稅人上個月把13個點(diǎn)的稅率開成了3個點(diǎn),那這個月怎么申報增值稅?。?/p>
這個月剛生成一般納稅人,上個月發(fā)票一個點(diǎn)的作廢了,請問這個月增值稅這張一個點(diǎn)的怎么填?。?/p>
公司以前是認(rèn)繳的,公司經(jīng)營去股東打錢進(jìn)來的,現(xiàn)在要實(shí)際繳納了,那繳納后可以直接把還給股東嗎?
咨詢下:一般納稅人,可以啟用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎?和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則相比,有啥區(qū)別?
有幾個月的報銷費(fèi)用,寫報銷單上面的日期還是發(fā)票上面的日期?
數(shù)電發(fā)票提高開票額度怎么操作
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
已經(jīng)升成一般納稅人了,這個月開票都是9個點(diǎn),13個點(diǎn),過幾天報增值稅這張負(fù)數(shù)的一個點(diǎn)的不知道填哪兒了,怎么填啊?
意思是10月份是小規(guī)模,你們還是要先按小規(guī)模申報了。12月份才能申報11月的一般納稅人
對,就是這個意思。那個負(fù)數(shù)一個點(diǎn)的,應(yīng)該怎么申報呢?
作廢的發(fā)票不用申報的,不會體現(xiàn)銷售額了
那全額紅沖的也不用計(jì)入嗎?
紅沖的直接按紅沖后剩余的銷售額申報