你好 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
我公司在京東平臺賣貨,在京東平臺上收到客戶付款300元,這筆交易京東平臺收傭金24元,交易服務(wù)費8元,還有隨單送的京豆2元,請問這個怎么做賬,怎么確認收入,
有個固定資產(chǎn)清理,然后增值稅報表和賬上差這筆錢,怎么修改?
社保單位部分和個人部分都要計提嗎?,分錄怎么寫
有以下問題需要跟你確定一下:1.應(yīng)交增值稅是(銷項稅額-進項稅額-預(yù)繳增值稅2%)? 2.比如開票金額704862.5元,其中銷項稅額是58199.66元。異地需要預(yù)繳稅款2% 預(yù)繳增值稅12933.26元、收取對應(yīng)的成本進項55000元,進項有多的情況下可以退稅嗎?
老師,我更改了24年的個稅申報,減少了一個人,當(dāng)時借是管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,支付的時候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人,以前年度的現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理會計分錄?
財務(wù)費用跟應(yīng)付利息有啥區(qū)別
我們是房產(chǎn)企業(yè),預(yù)售階段,繳納印花稅,什么時候交呢?按備案簽訂的合同總金額計算繳納?還有房產(chǎn)稅,售樓部,樣板間,辦公場所,地下停車場,凡是已經(jīng)投入使用的是不是都要繳納房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是啥
工商年審問題。公司是:餐飲管理有限公司 在填報-統(tǒng)計事項中 批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)經(jīng)營形式(選填) 這需要選嗎?
財務(wù)報表里那里最直觀的看 近三年營業(yè)額
勞務(wù)費要開5200元,結(jié)果發(fā)票上自動顯示的是數(shù)量2.18品目為勞務(wù)費*勞務(wù)勞務(wù)費,已繳納1%增值稅這張票不用重開吧
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